Home Treasury Transactions

242,498 lekë

Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Mallakaster (0924)OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE

Payment record

Executed03.12.2018
Registered27.11.2018
Invoice421310092018
InstitutionSh.A. Ujesjelles-Kanalizime Mallakaster (0924) 2131009
BeneficiaryOPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE
BranchMallakaster
Category Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 242,498
Amount242,498 lekë
Invoice description2131009 PAGESE PER OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE PRINCIPAL AKT RAKORDIM DATE 27.11.2018 PER KONTRATEN NR 250143 KOD KLIENTI FI1D140037250143 NGA UJSJELLSI MALLAKASTER