Home Treasury Transactions

393,120 lekë

Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Mallakaster (0924)OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE

Payment record

Executed21.12.2018
Registered20.12.2018
Invoice5621310092018
InstitutionSh.A. Ujesjelles-Kanalizime Mallakaster (0924) 2131009
BeneficiaryOPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE
BranchMallakaster
Category Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 393,120
Amount393,120 lekë
Invoice description2131009 PAGESE PER OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE FATURA DATE 31.08.2018 PER KONTRATEN NR D129592 NGA UJSJELLSI MALLAKASTER