Home Treasury Transactions

343,728 lekë

Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Mallakaster (0924)OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE

Payment record

Executed25.11.2019
Registered22.11.2019
Invoice7 21310092019
InstitutionSh.A. Ujesjelles-Kanalizime Mallakaster (0924) 2131009
BeneficiaryOPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE
BranchMallakaster
Category Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 343,728
Amount343,728 lekë
Invoice description2131009 PAGESE PER OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE FATURA NR.301564478 DATE 27.10.2019 NGA UJSJELLES KANALIZIME MALLAKASTER