Home Treasury Transactions

19,894 lekë

Ndërmarrja e Gjelbërimit, Parqeve dhe Rekreacionit Kamëz (3535)FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL

Payment record

Executed25.10.2024
Registered24.10.2024
Invoice2021660092024
InstitutionNdërmarrja e Gjelbërimit, Parqeve dhe Rekreacionit Kamëz (3535) 2166009
BeneficiaryFURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL
BranchTirane
Category Elektricitet 19,894
Amount19,894 lekë
Invoice description2166009 ND GJELBERIMIT PARQEVE REKREACIONIT energji ft Shtator kont nr 561693,637691ft nr 241008077151,240925014093 dt 30.09.2024

Others with the same invoice number

the invoice number repeats within an institution
ExecutedInstitutionBeneficiaryAmount
11.10.2024 Ndërmarrja e Gjelbërimit, Parqeve dhe Rekreacionit Kamëz (3535) Pajtim Gjana 114,000