| Executed | 09.10.2014 |
| Registered | 09.10.2014 |
| Invoice | 12523580012014 |
| Institution | Komuna Luzni (0606) 2358001 |
| Beneficiary | DREJTORIA TATIMEVE DIBER |
| Branch | Diber |
| Category |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj
Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti
16,640 Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur
This payment covers several expense categories. Where the source published the split, it is shown beside each.
|
| Amount | 16,640 lekë |
| Invoice description | KOMUNA LUZNI lik tatim ne burim shtator 2014 |