| Executed | 21.08.2026 |
| Registered | 18.08.2026 |
| Invoice | 24221011552026 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | RESULI - ER |
| Branch | — |
| Category |
Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj.
573,147 |
| Amount | 573,147 lekë |
| Invoice description | 2101155,DPRRNP-blerjekarburant per kaldajen e fabrikes mk nr 942/12 dt 02.07.2026 kont nr 942/16 dt 02.07.2026 ft nr 452 dt 31.07.2026 fh nr 10 dt 31.07.2026 pv mmd dt 31.07.2026 |