|
26.06.2024
reg. 25.06.2024 |
Sp. Pogradec (1529) |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
1013082 Spitali Pogradec likujdon, materiale dhe sherbime operative,urdher prok. nr.20 dt 6.06.2024, Fatura nr.573 dt 6.6.2024,PV+...
|
117,600 |
31410130822024
|
|
12.06.2024
reg. 11.06.2024 |
Sp. Sarande (3731) |
Sherbime te tjera
Lik fat nr 502 dat 22.05.2024,u prokurim nr 47 dat 16.05.2024,proces verbal dat 17.05.2024 per Spitalin Sr 2024
|
82,200 |
16210130842024
|
|
22.05.2024
reg. 21.05.2024 |
Bashkia Patos (0909) |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
Bashkia Patos 2112001 kolaudim i kaldajave up.18.03.2024 fo.19.03.2024 vp.20.03.2024 fat.306/2024 sit.
|
118,800 |
14821120012024
|
|
17.05.2024
reg. 16.05.2024 |
Sp. Berati (0202) |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
1013064 spitali rajonal berat kontrolli teknik i kaldajes, kerkesa nr 5768 dt 29.12.2023 up nr 1754 dt 16.04.2024 pvmd 1754/2 dt 0...
|
119,520 |
27510130642024
|
|
24.04.2024
reg. 23.04.2024 |
Qendra Ekonomike Arsimit (0217) |
Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes
2124009 shpenzim per mirembajtjen e pajisjeve teknike fat 338 dt.03.04.2024 Q.ekon.arsimit
|
120,000 |
18221240092024
|
|
24.04.2024
reg. 23.04.2024 |
Qendra Ekonomike Arsimit (0217) |
Sherbime te tjera
2124009 shpenzim per certifikimin e personelit te kaldajes fat 244 dt.29.02.2024 qendra ekonomike arsimit kucove
|
120,000 |
18121240092024
|
|
16.04.2024
reg. 15.04.2024 |
Shtëp.Moshuarve Tiranë (3535) |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
1013138 Shtepia Moshuarve, Kontroll Teknik Mjeteve nen presion, UB nr, 8 dt 11.03.2024, FT nr.320 dt 26.03.2024 AMD dt 26.03.2024
|
38,400 |
5410131382024
|
|
11.04.2024
reg. 09.04.2024 |
Komuna Finiq (3704) |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike
LIK SHPENZ KOLAUD KALDAJ+CERTIFIKIM PUNOMJES BASHKIA FINIQ 2024
|
234,720 |
20523260012024
|
|
11.04.2024
reg. 09.04.2024 |
Shtepia e te moshuarve Fier (0909) |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave
Shtepia te Moshuarve Fier 2111020 kolaudim i eneve up.04.03.2024 pvmo.04.03.2024 fat.285/2024 sit.certifikate
|
115,200 |
6521110202024
|
|
09.04.2024
reg. 08.04.2024 |
Bashkia Polican (0232) |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2140001 Shpenzime te tjera kontroll dhe certifikim kaldaje Urdher nr 71 prot 475 dt 22 02 2024 Fature nr 224 dt 26 02 2024 Bashkia...
|
119,040 |
18021400012024
|
|
27.03.2024
reg. 26.03.2024 |
Sp. Kolonje (1514) |
Sherbime te tjera
1013072 Spitali Kolonje shpenz.per sherbime te tjera,proces verbal prokurimi dt.19.03.2024, mirat.kerk. nr.10 dt.11.03.2024, lik.f...
|
119,160 |
7810130722024
|
|
27.03.2024
reg. 26.03.2024 |
Drejtoria e shendetit publik Kolonje (1514) |
Sherbime te tjera
1013031Nj.V.K.Shendetesor Kolonje sherbime te tjera formular.nr.05 dt.20.03.2024,lik.fat.nr.305/2024 dt.25.03.2024,miratim kerkese...
|
119,520 |
3510130312024
|
|
25.03.2024
reg. 21.03.2024 |
Shk. Pr "Stiliano Bandilli" Berat (0202) |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
1010242 Shkolla Stiljano Bandilli shpenzim per kolaudim kaldaje dhe certifikim personeli urdher blerje nr.1 dt.12.02.2024 ft. nr.2...
|
60,000 |
4610102422024
|
|
19.03.2024
reg. 18.03.2024 |
Shkolla Profes "Kolin Gjoka" Lezhe (2020) |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
SHKOLLA KOLIN GJOKA LIK FAT.271 DT.11.03.2024 URDHER NR.07. DT.10.03.2024,AUTORIZIM INSPEKTIMI NR.2579 DT.19.02.2024 KONTROLL TEKN...
|
32,040 |
3010102602024
|
|
12.03.2024
reg. 07.03.2024 |
Qendra Ekonomike Arsimit (0202) |
Sherbime te tjera
2102005 dr.ek.arsimit berat pagese urdher blerje 3 dt 05.02.2024 fatura 156/2024 pvmd 05.02.2024 certifik personeli per pajisjet n...
|
119,520 |
7221020052024
|
|
12.03.2024
reg. 07.03.2024 |
Qendra Ekonomike Arsimit (0202) |
Sherbime te tjera
2102005 dr.ek.arsimit berat pagese urdher blerje 2 dt 05.02.2024 fatura 155/2024 dt 05.02.2024 pvmd 05.02.2024 kontroll teknik i k...
|
119,520 |
7121020052024
|
|
12.01.2024
reg. 11.01.2024 |
Spitali Fier (0909) |
Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes
Spitali Fier 1013017 kolaudim kaldaje up.11.12.2023 fo.11.12.2023 vp.19.12.2023 kontr. fat.1003/2023 pvmd
|
117,600 |
93610130172023
|
|
11.01.2024
reg. 10.01.2024 |
Bashkia Vlore (3737) |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
Kolaudimi i kaldajave te shkollave e kopshteve up nr 160 dt 07.12.23,fat nr 1013 dt 28.12.23 Bashkia Vlore 2146001
|
119,040 |
193221460012023
|
|
29.12.2023
reg. 26.12.2023 |
Materniteti Tirane (3535) |
Sherbime te tjera
Sp Obstetr Mbret Geraldine,lik inspekt siguria ne pune,kerkese nr1257 dt 4.12.2023,procverb sherbimi 14.12.2023,çertifikate inspek...
|
70,560 |
55210130502023
|
|
26.12.2023
reg. 22.12.2023 |
Bashkia Kelcyre (1128) |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
BASHKIA KELCYRE KOLAUDIM KALDAJE DHE CERTIFIKIM PUNONJESI FAT NR 997/2023 DT 21.12.2023 PROCES VERBAL DT 18.12.2023 AUTORIZIM PER...
|
117,000 |
50421540012023
|
|
22.12.2023
reg. 21.12.2023 |
Bashkia Permet (1128) |
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj
BASHKIA PERMET INSPEKTIM KALDAJE FAT NR 978/2023 DT 14.12.2023 U PROK NR 377 DT 23.11.2023 PROCES VERBAL FOND LIMIT DT 22.11.2023...
|
119,040 |
116021350012023
|
|
21.12.2023
reg. 20.12.2023 |
Qendra Ekonomike Arsimit (0217) |
Sherbime te tjera
2124009 certifikim personeli per kaldajen fat 138 dt 15.03.2023 prapavija
|
120,000 |
61521240092023
|
|
19.12.2023
reg. 18.12.2023 |
Bashkia Konispol (3731) |
Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes
LIK FAT NR 192,193 DT 04.04.2023 PER KALDAJAT E NGROHJES SE SJHKOLLAVE, UP NR 16 DT 04.04.2023 NGA BASHKIA KONISPOL
|
214,200 |
25521560012023
|
|
15.12.2023
reg. 14.12.2023 |
Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
FAT 881 KOLAUDIM I BAROKAMERES NE QENDREN E ZHYTJES /REP USHTARAK
|
798,000 |
70710170312023
|
|
01.12.2023
reg. 30.11.2023 |
Spitali Gjirokaster (1111) |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike
1013018 Spitali "Omer Nishani" Mirembajtje, fatura nr.843 dt.01.11.2023, up,nr.779/2 dt.25.09.2023
|
110,400 |
59010130182023
|