|
26.04.2023
reg. 25.04.2023 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
THESARI DEVOLL PER POSTEN SHQIPTARE FATURA NR 55 DATE 03.04.2023
|
1,250 |
2710100042023
|
|
26.04.2023
reg. 25.04.2023 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
THESARI DEVOLL PER ONE ALBANIA FATURA NR 735462 DATE 04.04.2023
|
1,920 |
2610100042023
|
|
26.04.2023
reg. 25.04.2023 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
THESARI DEVOLL PER FSHU FATURA NR 447578667 KONTRAT NR C073252 DATA 28.03.2023
|
10,248 |
2810100042023
|
|
04.04.2023
reg. 03.04.2023 |
Banka OTP Albania |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
THESARI DEVOLL PER PAGA MUAJI MARS 2023
|
109,611 |
2310100042023
|
|
23.03.2023
reg. 21.03.2023 |
Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Korce |
Uje
THESARI DEVOLL PER FATURE UJI MUAJI SHKURT 2023 FATURA NR 10650469
|
180 |
1910100042023
|
|
23.03.2023
reg. 21.03.2023 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
THESARI DEVOLL PER POSTEN SHQIPTARE MUAJI SHKURT 2023 FATURA NR 34 DT 03.03.2023 OPERATORI DV618FO330
|
970 |
2110100042023
|
|
23.03.2023
reg. 21.03.2023 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
THESARI DEVOLL PER ONE ALBANIA MUAJI SHKURT FATURA NR 57414 DT 04.03.2023 OPERATORI NB801PB127
|
1,920 |
2210100042023
|
|
23.03.2023
reg. 21.03.2023 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
THESARI DEVOLL PER PAGESE ENERGJIA ELEKTRIKE MUAJI SHKURT 2023 NR FATURE 446023129 NR KONTRATE C073252 DT 27.02.2023
|
13,070 |
2010100042023
|
|
23.03.2023
reg. 21.03.2023 |
Banka OTP Albania |
Udhetim i brendshem
THESARI DEVOLL PER SHPENZIME DIETA MUAJI MARS 2023
|
9,500 |
1810100042023
|
|
10.03.2023
reg. 09.03.2023 |
Banka OTP Albania |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
THESARI DEVOLL PAGA MUAJI SHKURT 2023
|
2,517 |
1610100042023
|
|
02.03.2023
reg. 01.03.2023 |
Banka OTP Albania |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
THESARI DEBOLL PAGE PER PAGA MUAJI SHKURT 2023
|
68,937 |
1510100042023
|
|
27.02.2023
reg. 23.02.2023 |
Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Korce |
Uje
THESARI DEVOLL PER SHOQERINE RAJONALE TE UJESJELLES KANALIZIMEVE KORCE PAGESE FATURA NR 128321 OPERTAORI WS901CH703 DATE 8.2.2023
|
420 |
1210100042023
|
|
24.02.2023
reg. 23.02.2023 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
THESARI DEVOLL PER POSTEN SHQIPTARE FATURA NR 25 DATE 1.2.2023 OPERATORI DV618FO330
|
555 |
1310100042023
|
|
24.02.2023
reg. 23.02.2023 |
ONE TELECOMMUNICATIONS |
Sherbime telefonike
THESARI DEVOLL PER ONE TELECOMMUNICATIONS FATURA NR 165634 DATE 8.2.2023 OPERATORI NR NB801PB127
|
1,914 |
1410100042023
|
|
24.02.2023
reg. 23.02.2023 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
THESARI DEVOLL PER FSHU FATURA NR 444362658 KONTRATA NR C073252 DATE 27.01.2023
|
11,272 |
1110100042023
|
|
02.02.2023
reg. 01.02.2023 |
Banka OTP Albania |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
1010004 DEGA E THESARIT DEVOLL PAGAT E MUAJIT JANAR 2023 SIPAS LISTPAGESES
|
17,313 |
910100042023
|
|
02.02.2023
reg. 01.02.2023 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1010004 DEGA E THESARIT DEVOLL PAGAT E MUAJIT JANAR 2023 SIPAS LISTPAGESES
|
74,800 |
1010100042023
|
|
25.01.2023
reg. 24.01.2023 |
Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Korce |
Uje
THESARI DEVOLL PER SHOQERINE RAJONALE TE UJESJELLES KANALIZIMEVE KORCE PAGESE FATURA NR 17951/52924 OPERTAORI WS901CH703 DATE 10.1...
|
240 |
510100042023
|
|
25.01.2023
reg. 24.01.2023 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
THESARI DEVOLL PER POSTEN SHQIPTARE FATURA NR 11 OPERATORI DV618FO330 DATE 6.1.2023
|
430 |
610100042023
|
|
25.01.2023
reg. 24.01.2023 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
THESARI DEVOLL PAGESE PER FSHU FATURA NR 44325008 KONTRAT NR C073252 DATE 29.12.2022
|
11,054 |
410100042023
|
|
25.01.2023
reg. 24.01.2023 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
THESARI DEVOLLM PER ALBTELEKOM SHA FATURA NR 167300 DATE 7.1.203 OPERATORI NB801PB127
|
1,920 |
710100042023
|
|
06.01.2023
reg. 05.01.2023 |
Banka OTP Albania |
Te tjera transferta tek individet
DEGA E THESARIT DEVOLL TRANSFERTE PER MBESHTETJE FINANCIARE SIPAS VENDIMIT NR. 898 DT.29.12.2022, DHE SIPAS LISTPAGESES
|
20,000 |
9210100042022
|
|
06.01.2023
reg. 05.01.2023 |
Banka OTP Albania |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
1010004 DEGA E THESARIT DEVOLL PAGAT E MUAJIT DHJETOR 2022 SIPAS LISTPAGESES
|
17,313 |
0210100042022
|
|
06.01.2023
reg. 05.01.2023 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Te tjera transferta tek individet
DEGA E THESARIT DEVOLL TRANSFERTE PER MBESHTETJE FINANCIARE SIPAS VENDIMIT NR. 898 DT.29.12.2022, DHE SIPAS LISTPAGESES
|
30,000 |
9110100042022
|
|
06.01.2023
reg. 05.01.2023 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1010004 DEGA E THESARIT DEVOLL PAGAT E MUAJIT DHJETOR 2022 SIPAS LISTPAGESES
|
103,884 |
0110100042022
|