|
23.04.2025
reg. 22.04.2025 |
SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME GJIROKASTËR SH.A |
Uje
1012147 Shkolla "Thoma Papapano". Uji, Fatur 2503460491 dt 14.04.2025.
|
3,665 |
3510121472025
|
|
23.04.2025
reg. 22.04.2025 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1012147 Shkolla "Thoma Papapano". Posta, Fatura 841 dt 01.04.2025.
|
250 |
3610121472025
|
|
23.04.2025
reg. 22.04.2025 |
GJIROKASTRA NET |
Sherbime telefonike
1012147 Shkolla "Thoma Papapano". Internet, Fatura 879 dt 10.04.2025.
|
10,000 |
3310121472025
|
|
23.04.2025
reg. 22.04.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1012147 Shkolla "Thoma Papapano". Energji, Fatura 250404018394, 250409178434 dt 31.03.2025.
|
67,640 |
3410121472025
|
|
23.04.2025
reg. 22.04.2025 |
FIGALI MANDI(L12616601U) |
Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit
1012147 Shkolla "Thoma Papapano". Sherbime me materiale pastrimi e gjelberimi etj, Fatura 16 dt 14.04.2025, Flet hyrje 5 dt 14.04....
|
119,960 |
3810121472025
|
|
23.04.2025
reg. 22.04.2025 |
BANKA CREDINS |
Udhetim i brendshem
1012147 Shkolla "Thoma Papapano". Diet, Listepages.
|
7,560 |
37.10121472025
|
|
02.04.2025
reg. 01.04.2025 |
TIRANA BANK |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012147 Shkolla "Thoma Papapano". Listepagese,paga mars 2025
|
165,819 |
3010121472025
|
|
02.04.2025
reg. 01.04.2025 |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012147 Shkolla "Thoma Papapano". Listepagese,paga mars 2025
|
269,351 |
2910121472025
|
|
02.04.2025
reg. 01.04.2025 |
CREDINS INVEST-sh.a-Shoqeri administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive. |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012147 Shkolla "Thoma Papapano". Listepagese,pensuon vullnetar
|
5,000 |
3110121472025
|
|
02.04.2025
reg. 01.04.2025 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012147 Shkolla "Thoma Papapano". Listepagese,paga mars 2025
|
1,279,847 |
2810121472025
|
|
25.03.2025
reg. 21.03.2025 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1012147 Shkolla "Thoma Papapano". Posta,fature nr 773 dt 03.03.2025
|
710 |
2610121472025
|
|
25.03.2025
reg. 21.03.2025 |
GJIROKASTRA NET |
Sherbime telefonike
1012147 Shkolla "Thoma Papapano". Internet,fature nr 534 dt 10.03.2025
|
10,000 |
2510121472025
|
|
25.03.2025
reg. 21.03.2025 |
ALKETA LAZO |
Kancelari
1012147 Shkolla "Thoma Papapano". Kancelari,fature nr 40 dt 13.03.2025,up nr 4 dt 11.03.2025
|
119,385 |
2710121472025
|
|
06.03.2025
reg. 05.03.2025 |
TIRANA BANK |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012147 Shkolla "Thoma Papapano". Listepagese,paga shkurt 2025
|
159,853 |
2210121472025
|
|
06.03.2025
reg. 05.03.2025 |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012147 Shkolla "Thoma Papapano". Listepagese,paga shkurt 2025
|
265,448 |
2110121472025
|
|
06.03.2025
reg. 05.03.2025 |
CREDINS INVEST-sh.a-Shoqeri administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive. |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012147 Shkolla "Thoma Papapano". Listepagese,paga shkurt 2025
|
5,000 |
2310121472025
|
|
06.03.2025
reg. 05.03.2025 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012147 Shkolla "Thoma Papapano". Listepagese,paga shkurt 2025
|
1,379,979 |
2010121472025
|
|
27.02.2025
reg. 26.02.2025 |
ALKETA LAZO |
Sherbime te printimit dhe publikimit
1012147 Shkolla "Thoma Papapano". Sherbime printimi,fatura nr.24/2025 dt.25.02.2025 Urdher prokurimi nr.03 dt.24.02.2025,fh.nr.03...
|
119,400 |
1910121472025
|
|
21.02.2025
reg. 20.02.2025 |
SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME GJIROKASTËR SH.A |
Uje
1012147 Shkolla "Thoma Papapano". Uji, Fatura 46049 dt 10.02.2025.
|
544 |
1510121472025
|
|
21.02.2025
reg. 20.02.2025 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1012147 Shkolla "Thoma Papapano". Posta, Fatura 34 dt 03.02.2025.
|
1,070 |
1610121472025
|
|
21.02.2025
reg. 20.02.2025 |
MIFEEL |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
1012147 Shkolla "Thoma Papapano". Materiale pastrimi etj, Fatura 9 dt 18.02.2025, Flete hyrje 2 dt 18.02.2025, Urdher prokurimi 2...
|
119,530 |
1810121472025
|
|
21.02.2025
reg. 20.02.2025 |
Klaudio Gjolleshi |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
1012147 Shkolla "Thoma Papapano". Sherbime e produkte pastrimi biocide dezinfektimi, Fatura 1 dt 06.02.2025, Flet hyrja 1 dt 06.02...
|
59,400 |
1710121472025
|
|
21.02.2025
reg. 20.02.2025 |
GJIROKASTRA NET |
Sherbime telefonike
1012147 Shkolla "Thoma Papapano". Internet, Fatura 290 dt 10.02.2025.
|
10,000 |
1310121472025
|
|
21.02.2025
reg. 20.02.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1012147 Shkolla "Thoma Papapano". Elektricitet L044537 L045681, Fatura 250203039350 250208027717 dt 31.01.2025.
|
92,504 |
1410121472025
|
|
04.02.2025
reg. 03.02.2025 |
TIRANA BANK |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012147 Shkolla "Thoma Papapano". Listepagese,paga janar 2025
|
167,001 |
1010121472025
|