|
02.12.2025
reg. 27.11.2025 |
RIGELS KRAJA (L51816017B) |
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri
Spitali Laç.Blerje Kompjutera .Urdher Prokurimi nr 492 dt 31.10.2025.Fature nr 1543/2025 dt 12.11.2025,f-h nr 62 dt 12.11.2025,p-v...
|
246,416 |
33510130752025
|
|
02.12.2025
reg. 27.11.2025 |
Klodiana Prifti |
Shpenz. per rritjen e AQT - fotokopje
Spitali Laç.Blerje fotokopje,printera dhe UPS .Urdher Prokurimi nr 493 dt 31.10.2025.Fature nr 37/2025 dt 17.11.2025,f-h nr 64 dt...
|
215,780 |
33410130342025
|
|
21.11.2025
reg. 19.11.2025 |
E v i t a |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
Spitali Laç.Ilaçe.Kontrate nr 243/13 dt 12.09.2025.Fature nr 20519/2025 dt 06.11.2025.F-h nr 64 dt 06.11.2025.P-v dt 06.11.2025.Ub...
|
55,380 |
33210130752025
|
|
20.11.2025
reg. 18.11.2025 |
MBCom |
Sherbime telefonike
Spitali Laç.Likuidim Interneti.Kontrate nr 04/2 dt 06.01.2025.Fature nr 192/2025 dt 07.11.2025.Likuidim Internet per 6 muaj.Ub 800...
|
60,000 |
32710130752025
|
|
20.11.2025
reg. 18.11.2025 |
INCOMED |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
Spitali Laç.Ilaçe & Materiale mjekesore.Kontrate nr 309 dt 24.06.2025.Fature nr 5364/2025 dt 05.11.2025.F-h nr 63 dt 05.11.2025.P-...
|
72,800 |
33110130752025
|
|
20.11.2025
reg. 18.11.2025 |
INCOMED |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
Spitali Laç.Ilaçe & Materiale mjekesore.Kontrate nr 243/10 dt 15.08.2025.Fature nr 5366/2025 dt 05.11.2025.F-h nr 62 dt 05.11.2025...
|
76,311 |
33010130752025
|
|
20.11.2025
reg. 18.11.2025 |
INCOMED |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
Spitali Laç.Ilaçe & Materiale mjekesore.Kontrate nr 243/12 dt 09.09.2025.Fature nr 5364/2025 dt 05.11.2025.F-h nr 61 dt 05.11.2025...
|
39,600 |
32910130752025
|
|
19.11.2025
reg. 18.11.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
Spitali Laç.Shpenzime energji elektrike Tetor 2025.Fature nr 251106000683 dt 31.10.2025,Kod klienti BU0E260042084842,nr kontrate E...
|
214,789 |
32810130752025
|
|
19.11.2025
reg. 18.11.2025 |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit
Spitali Laç.Shpenzime kolaudim Autoambulanca me targe AA 064 OU.Fature nr 22538/2025 dt 13.11.2025.
|
3,200 |
33310130752025
|
|
12.11.2025
reg. 11.11.2025 |
Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Lezhe sha |
Uje
Spitali Laç.Shpenzime uji Tetor 2025.Fature nr 198208/2025 dt 06.11.2025.
|
39,300 |
32410130752025
|
|
12.11.2025
reg. 11.11.2025 |
BANKA E TIRANES |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
Spitali Laç.Shpenzime dialize Tetor 2025.
|
187,100 |
32610130752025
|
|
11.11.2025
reg. 10.11.2025 |
V.A.L.E RECYCLING |
Sherbime te tjera
Spitali Laç.Trajtim i mbetjeve spitalore.Kontrate nr 198/2 dt 23.04.2025.Fature nr 4004/2025 dt 04.11.2025.Ub 8009.
|
95,700 |
32210130752025
|
|
11.11.2025
reg. 10.11.2025 |
V.A.L.E RECYCLING |
Sherbime te tjera
Spitali Laç.Trajtim i mbetjeve spitalore.Kontrate nr 198/2 dt 23.04.2025.Fature nr 4005/2025 dt 04.11.2025.Ub 8009.
|
96,600 |
32110130752025
|
|
11.11.2025
reg. 10.11.2025 |
SERDADO |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit
Spitali Laç.Mirambajtje automjetesh.Kontrate nr 435/1 dt 25.10.2024.Fature nr 154/2025 dt 27.10.2025,p-v marrje ne dorezim dt 27.1...
|
106,680 |
32510130752025
|
|
11.11.2025
reg. 10.11.2025 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
Spitali Laç.Shpenzime postare muaji Tetor 2025.Fature nr 43/2025 dt 05.11.2025.
|
1,930 |
31910130752025
|
|
11.11.2025
reg. 10.11.2025 |
GTS-GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
Spitali Laç.Blerje oksigjeni.Kontrate nr 212/3 dt 20.05.2025.Fature nr 7478/2025 dt 03.11.2025,f-h nr 60 dt 03.11.2025,p-v dt 03.1...
|
16,560 |
32010130752025
|
|
10.11.2025
reg. 06.11.2025 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Te tjera transferta tek individet
Spitali Laç.Shperblim per dalje ne pension per Z.Shtjefen Ndoci.
|
68,850 |
31710130752025
|
|
05.11.2025
reg. 04.11.2025 |
UNION BANK SHA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Spitali Laç.Paga neto per muajin Tetor 2025 per punonjesit e miratuar ne organike
|
218,138 |
31410130752025
|
|
05.11.2025
reg. 04.11.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Spitali Laç.Paga neto per muajin Tetor 2025 per punonjesit e miratuar ne organike
|
1,973,468 |
31210130752025
|
|
05.11.2025
reg. 04.11.2025 |
Banka OTP Albania |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
Spitali Laç.Paga neto per muajin Tetor 2025 per punonjesit e miratuar ne organike dhe me kontrate.
|
4,853,750 |
31110130752025
|
|
05.11.2025
reg. 04.11.2025 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Spitali Laç.Paga neto per muajin Tetor 2025 per punonjesit e miratuar ne organike
|
1,210,337 |
31010130752025
|
|
05.11.2025
reg. 04.11.2025 |
BANKA E TIRANES |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Spitali Laç.Paga neto per muajin Tetor 2025 per punonjesit e miratuar ne organike
|
163,479 |
31310130752025
|
|
31.10.2025
reg. 30.10.2025 |
SERDADO |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit
Spitali Laç.Mirembajtje automjetesh.Kontrate nr 435/1 dt 25.10.2024.Fature nr 151/2025 dt 22.10.2025,p-v i marrjes ne dorezim dt 2...
|
165,600 |
30910130752025
|
|
30.10.2025
reg. 28.10.2025 |
V.A.L.E RECYCLING |
Sherbime te tjera
Spitali Laç.Trajtim i mbetjeve spitalore.Kontrate nr 198/2 dt 23.04.2025.Fature nr 3814/2025 dt 04.10.2025.Ub 8009.
|
121,500 |
29910130752025
|
|
30.10.2025
reg. 28.10.2025 |
V.A.L.E RECYCLING |
Sherbime te tjera
Spitali Laç.Trajtim i mbetjeve spitalore.Kontrate nr 198/2 dt 23.04.2025.Fature nr 3815/2025 dt 04.10.2025.Ub 8009.
|
62,400 |
29810130752025
|