|
29.05.2024
reg. 28.05.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime te tjera
1016059 Prefektura Berat paguar klienti nr.310001883715, fatura nr.526984/2024, dt.03.05.2024, shpenzime telefoni + internet prill...
|
5,440 |
7910160592024
|
|
29.05.2024
reg. 28.05.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1016059 Prefektura Berat paguar shpenzime energjie prill 2024, sipas permbledheses dt.09.05.2024
|
15,837 |
8210160592024
|
|
03.05.2024
reg. 02.05.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1016059 Prefektura Berat paga prill 2024 listepagesa bashkelidhur
|
1,549,441 |
7310160592024
|
|
03.05.2024
reg. 02.05.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1016059 Prefektura Berat paga prill 2024 listepagesa bashkelidhur
|
293,455 |
7410160592024
|
|
03.05.2024
reg. 02.05.2024 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1016059 Prefektura Berat paga prill 2024 listepagesa bashkelidhur
|
72,029 |
7510160592024
|
|
30.04.2024
reg. 29.04.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim i brendshem
1016059 Prefektura Berat paguar dieta sipas autorizimeve prill 2024, listepagesa bashkelidhur
|
22,380 |
7210160592024
|
|
24.04.2024
reg. 22.04.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1016059 Prefektura Berat paguar klienti nr.35531222308, fatura nr.424032/2024, dt.04.04.2024, shpenzime telefoni mars 2004
|
2,000 |
6910160592024
|
|
24.04.2024
reg. 22.04.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1016059 Prefektura Berat paguar klienti nr.310001905766, fatura nr.423751/2024, dt.04.04.2024, shpenzime telefoni mars 2004
|
2,000 |
6810160592024
|
|
24.04.2024
reg. 22.04.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1016059 Prefektura Berat paguar klienti nr.310001883715, fatura nr.413754/2024, dt.04.04.2024, shpenzime telefoni + internet mars...
|
5,440 |
6710160592024
|
|
24.04.2024
reg. 22.04.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1016059 Prefektura Berat paguar shpenzime energjie mars 2024, sipas permbledheses dt.09.04.2024
|
30,330 |
7010160592024
|
|
24.04.2024
reg. 22.04.2024 |
Bernard Kajo |
Pjese kembimi, goma dhe bateri
1016059 Prefektura Berat paguar ub nr.1, dt.12.04.2024, fatura nr.37/2024, dt.15.04.2024, pmd dt 15.04.2024, fh nr.01, dt.15.04.20...
|
74,400 |
7110160592024
|
|
19.04.2024
reg. 18.04.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
1016059 Prefektura Berat pagese permbledhese shpenzime uji dt.02.04.2024, mars 2024
|
8,256 |
6410160592024
|
|
19.04.2024
reg. 18.04.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1016059 Prefektura Berat paguar fatura nr.1053/2024, dt.31.03.2024, shpenzime postare mars 2024
|
600 |
6610160592024
|
|
19.04.2024
reg. 18.04.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1016059 Prefektura Berat paguar fatura nr.225/2024, dt.31.03.2024, shpenzime postare mars 2024
|
3,730 |
6510160592024
|
|
18.04.2024
reg. 17.04.2024 |
ALBANA ZOGANI |
Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna
1016059 Prefektura Berat paguar vendim gjyqesor Isuf Kucana, VGJA Tr.nr.945, dt.28.03.2019, shkresa permbaruesit nr.1441, dt.05.07...
|
23,700 |
6310160592024
|
|
03.04.2024
reg. 02.04.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1016059 Prefektura Berat paga mars 2024 listepagesa bashkelidhur
|
1,555,090 |
5810160592024
|
|
03.04.2024
reg. 02.04.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1016059 Prefektura Berat paga mars 2024 listepagesa bashkelidhur
|
293,455 |
5910160592024
|
|
03.04.2024
reg. 02.04.2024 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1016059 Prefektura Berat paga mars 2024 listepagesa bashkelidhur
|
71,605 |
6010160592024
|
|
02.04.2024
reg. 27.03.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim i brendshem
1016059 Prefektura Berat paguar dieta sipas autorizimeve mars 2024, listepagesa bashkelidhur
|
47,920 |
5610160592024
|
|
02.04.2024
reg. 29.03.2024 |
AUTORITETI KOMUNIK.ELEKTRONIK.E POSTARE |
Sherbime te tjera
1016059 Prefektura Berat paguar rinovim domaini, fatura nr.369933513, dt.02.04.2021, njoftim nr.795, dt.04.03.2024
|
5,000 |
5710160592024
|
|
25.03.2024
reg. 21.03.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1016059 Prefektura Berat paguar fatura nr.35/2024, dt.29.02.2024, shpenzime postare shkurt 2024
|
540 |
5110160592024
|
|
25.03.2024
reg. 21.03.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1016059 Prefektura Berat paguar fatura nr.33/2024, dt.29.02.2024, shpenzime postare shkurt 2024
|
80 |
5010160592024
|
|
25.03.2024
reg. 21.03.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1016059 Prefektura Berat paguar fatura nr.120/2024, dt.29.02.2024, shpenzime postare shkurt 2024
|
46,135 |
4910160592024
|
|
25.03.2024
reg. 21.03.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1016059 Prefektura Berat paguar klienti nr.35531222308, fatura nr.312604/2024, dt.05.03.2024, shpenzime telefoni shkurt 2004
|
2,000 |
5410160592024
|
|
25.03.2024
reg. 21.03.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1016059 Prefektura Berat paguar klienti nr.35531122271, fatura nr.298471/2024, dt.04.03.2024, shpenzime telefoni shkurt 2004
|
2,000 |
5310160592024
|