Kryefaqja Institucionet

Drejtoria e SHIK Berat (0202)

Kodi 1018002

122 mlnVlera, lekë
684Pagesa
57Përfituesit
02.2012 – 12.2018Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 138 67,074,090
BANKA CREDINS 41 39,625,634
KASTRATI 4 1,938,535
SEKTORI I TATIMEVE TE TJERA BERAT 20 1,874,043
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 55 1,732,759
KASTRATI SHA 2 1,149,480
CEZ SHPERNDARJE 29 1,105,059
AZ Distribution 1 809,859
"GEGA CENTER GKG" 1 742,334
YLLI ÇOBO 5 679,800

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Drejtoria e SHIK Berat (0202)

684 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
11.07.2017 reg. 10.07.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike SHISH 1018002, shpenzime telefoni 723987278 date 30.06.2017 5,760 6610180022017
10.07.2017 reg. 07.07.2017 SGS AUTOMOTIVE ALBANIA Shpenzime te tjera transporti SHISH 1018002, shpenzime per kontrollin teknik fat nr 339dt 06.07.2017 1,960 6510180022017
10.07.2017 reg. 07.07.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier SHISH 1018002, shpenzime postare likujdim fat nr 557 dt 30.06.2017 984 6310180022017
10.07.2017 reg. 07.07.2017 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni SHISH 1018002, shpenzime takse automjeti fat nr 257568,257586 dt 06.07.2017 5,075 6410180022017
10.07.2017 reg. 07.07.2017 "ABCOM" Sherbime telefonike SHISH 1018002, sherbime interneti likujdim fat nr 215070640 date 30.06.2017 1,499 6210180022017
04.07.2017 reg. 03.07.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative SHISH 1018002,shpenzime te natyres vecante 200,000 5910180022017
04.07.2017 reg. 03.07.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Uniforma dhe veshje te tjera speciale Te tjera transferta tek individet Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike SHISH 1018002, Pagat qershor 2017 1,555,225 5810180022017
30.06.2017 reg. 29.06.2017 UJESJELLESI SH.A. Uje SHISH 1018002, shpenzime uje kontrata 3118007, date 31.05.2017 7,354 5710180022017
29.06.2017 reg. 28.06.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike SHISH 1018002, shpenzime telefoni 723824314 dt. 31.05.2017 5,796 5610180022017
20.06.2017 reg. 19.06.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1018002 SHISH , shpenzime energjie kont a15211 dt 31.05.2017 17,102 5510180022017
15.06.2017 reg. 14.06.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative SHISH 1018002, shpenzime te natyres s e vecant muaj maj 2017 200,000 5410180022017
13.06.2017 reg. 12.06.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier SHISH 1018002, shpenzime postare likuidim fature nr 448 date 30.05.2017 828 5210180022017
13.06.2017 reg. 12.06.2017 "ABCOM" Sherbime telefonike SHISH 1018002, sherbime interneti likuidim fature nr 215069132 dt 31.05.2017 1,499 5310180022017
07.06.2017 reg. 05.06.2017 KLODIAN ISMAILAJ Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit SHISH 1018002,up nr 6 dt 29.05.2017 fat nr 40 dt 01.06.2017 shpenzime mirmbajtje mjete transporti 3,000 5010180022017
07.06.2017 reg. 06.06.2017 BUSHI-SERVIS Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit SHISH 1018002, UP nr 6 dt 29.05.2017 pv 31.05.2017 fat nr 31.05.2017 shpenzime mirmbajtje transporti 12,240 4910180022017
06.06.2017 reg. 05.06.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative SHISH 1018002, shpenzime te natyres vecante 200,000 4810180022017
02.06.2017 reg. 01.06.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Udhetim i brendshem Te tjera transferta tek individet Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per gradat ushtarake SHISH 1018002, pagat muaji maj 2017 1,244,354 4710180022017
26.05.2017 reg. 24.05.2017 UJESJELLESI SH.A. Uje SHISH 1018002, shpenzime uje kontrate 3118007 dt 30.04.2017 6,442 4610180022017
25.05.2017 reg. 22.05.2017 FATMIR VOJVODA Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim SHISH 1018002, up nr 5 dt 17.05.2017 fat nr 9 dt 18.05.2017 blerje materiale 14,940 4510180022017
24.05.2017 reg. 22.05.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1018002 SHISH , shpenzime energjie kont a15211 dt 30.04.2017 19,219 4410180022017
24.05.2017 reg. 19.05.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative SHISH 1018002,shpenzime te natyres vecante 100,000 4310180022017
17.05.2017 reg. 16.05.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike SHISH 1018002, shpenzime telefoni fat nr 992 dt 30.04.2017 5,760 4110180022017
17.05.2017 reg. 16.05.2017 "ABCOM" Sherbime telefonike SHISH 1018002, sherbime interneti likujdim fat nr 215067625 dt 28.04.2017 1,499 4210180022017
09.05.2017 reg. 08.05.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier SHISH 1018002, likujdim fatura 366 date 28.04.2017 sherbim postar 1,008 4010180022017
03.05.2017 reg. 02.05.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative shish berat terheqje me cek shpenzime te vecanta 200,000 3810180022017
Duke shfaqur 176–200 nga 684 5 6 7 8 9 10 11 28