Kryefaqja Institucionet

Instituti i Studimeve te Krimeve te Komunizmit (3535)

Kodi 1092001

363 mlnVlera, lekë
2,629Pagesa
210Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 456 209,531,356
RAIFFEISEN BANK SH.A 379 32,965,389
BANKA CREDINS 281 24,559,524
KRISTALINA.KH 10 7,888,356
Najada Beqaraj 7 5,496,802
COPIER COMPUTER CENTER 48 4,958,518
Inpress 4 4,244,076
A&T 6 3,667,345
FILARA 2 2,286,937
EDUART VATHI 5 2,264,140

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Instituti i Studimeve te Krimeve te Komunizmit...

2,629 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
07.01.2025 reg. 06.01.2025 BANKA CREDINS Sherbime te tjera 1092001 I S K K 2024, pagese ekspert i jashtem , urdh nr 79 dt 24.12.24, kontr nr 167/7 dt 13.09.24, liste pagese, mbajtur tatim n... 10,045 23610920012024
07.01.2025 reg. 06.01.2025 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1092001 ISKK-paga muaji dhjetor 2024, numri i punonj plan; fakt, 22;22, liste pagese 460,829 210920012025
07.01.2025 reg. 06.01.2025 ARIAN KETA Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1092001 I S K K 2024, sherbim per ekspoziten ne manastir, kerkese nr 193/14 dt 7.11.24, urdher nr 81 dt 24.12.24, fat nr 454 dt 12... 7,500 24010920012024
07.01.2025 reg. 06.01.2025 AIR Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 1092001 I S K K 2024, sherbim i pastrimit te zyrave, kontr ne vazhd nr 76/9 dt 4.4.2024, fature nr 442 dt 23.12.2024, pvmd dt 23.1... 19,400 23210920012024
18.12.2024 reg. 16.12.2024 E3 Computers Store Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1092001 I S K K 2024, blerje boje printeri, kerkese nr 279 dt 19.11.2024, urdher nr 73 dt 11.12.2024, fature nr 863 dt 20.11.2024,... 119,500 22510920012024
18.12.2024 reg. 16.12.2024 E3 Computers Store Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1092001 I S K K 2024, mirmbajtje fotokopje, kerkese nr 282 dt 19.11.2024, urdher nr 72 dt 11.12.2024, fature nr 862 dt 20.11.2024,... 119,000 22410920012024
18.12.2024 reg. 16.12.2024 E3 Computers Store Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1092001 I S K K 2024, blerje antivirus , abonim ne zoom, kerkese nr 280 dt 19.11.2024, urdher nr 71 dt 11.12.2024, fature nr 861 d... 119,500 22310920012024
17.12.2024 reg. 16.12.2024 XHEKOSHPK Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1092001 I S K K 2024, qera salle dhe sherbim perkthimi, kerkese nr 165/10 dt 21.10.2024, urdher nr 68 dt 11.12.2024, fature nr 301... 95,000 22010920012024
17.12.2024 reg. 16.12.2024 XHEKOSHPK Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1092001 I S K K 2024, marrje pajisje me qera, kerkese nr 165/10 dt 21.10.2024, urdher nr 67 dt 11.12.2024, fature nr 302 dt 19.11.... 36,000 21910920012024
17.12.2024 reg. 16.12.2024 XHEKOSHPK Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1092001 I S K K 2024, pagese pushim kafeje per konferencen, kerkese nr 165/10 dt 21.10.2024, urdher nr 66 dt 11.12.2024, fature nr... 68,940 21810920012024
17.12.2024 reg. 16.12.2024 UNIVERS PROMOTIONS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1092001 I S K K 2024, blerje materiale promovuese, kerkese nr 165/10 dt 21.10.2024, urdher nr 69 dt 11.12.2024, fature nr 3287 dt... 11,900 22110920012024
17.12.2024 reg. 16.12.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1092001 I S K K 2024, likujdim uje tetor 2024, kodi klientit 101878-1, fature nr 414554013 dt 30.11.2024 924 21510920012024
17.12.2024 reg. 16.12.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per honorare 1092001 I S K K 2024, lik pagese honorare, pv mbledhje nr 288/2 dt 26.11.2024, sipas vkm nr 621 dt 24.09.2014, liste pagese , mbaj... 34,000 22610920012024
17.12.2024 reg. 16.12.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1092001 I S K K 2024, likuidim posta 2024, fature nr 6356 dt 04.12.2024, mareveshje sherbimi nr 140 dt 01.10.2021 800 21710920012024
17.12.2024 reg. 16.12.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1092001 I S K K 2024, lik ft energji nr 241201049436 dt 30.11.2024, , kontr nr a-072503 18,993 21610920012024
17.12.2024 reg. 16.12.2024 E3 Computers Store Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1092001 I S K K 2024, blerje leter A4, kerkese nr 281 dt 19.11.2024, urdher nr 70 dt 11.12.2024, fature nr 860 dt 20.11.2024, fh n... 119,520 22210920012024
17.12.2024 reg. 16.12.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per honorare 1092001 I S K K 2024, lik pagese honorare, pv mbledhje nr 288/2 dt 26.11.2024, sipas vkm nr 621 dt 24.09.2014, liste pagese , mbaj... 34,000 22710920012024
17.12.2024 reg. 16.12.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per honorare 1092001 I S K K 2024, lik pagese honorare, pv mbledhje nr 290 dt 26.11.2024, nr 295 dt 10.12.2024, sipas vkm nr 621 dt 24.09.2014,... 102,000 21310920012024
17.12.2024 reg. 16.12.2024 BANKA CREDINS Shpenzime per honorare 1092001 I S K K 2024, lik pagese honorare, pv mbledhje nr 288/2 dt 26.11.2024, sipas vkm nr 621 dt 24.09.2014, liste pagese , mbaj... 17,000 22810920012024
17.12.2024 reg. 16.12.2024 BANKA CREDINS Shpenzime per honorare 1092001 I S K K 2024, lik pagese honorare, pv mbledhje nr 290 dt 26.11.2024, nr 295 dt 10.12.2024, sipas vkm nr 621 dt 24.09.2014,... 25,500 21410920012024
11.12.2024 reg. 10.12.2024 XHEKOSHPK Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1092001 I S K K 2024, pagese kokteil per konference, kerkese nr 165/10 dt 21.10.24, urdh nr 64 dt 04.12.24, fat nr 304 dt 19.11.24... 100,000 21110920012024
11.12.2024 reg. 10.12.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per qiramarrje ambientesh zyre te institucioneve 1092001 I S K K 2024, likuidim qera zyre , kontr nr 63/8 dt 1.7.2024, urdher titullari nr 63 dt 04.12.2024, listpag dt 04.12.2024,... 213,999 21010920012024
11.12.2024 reg. 10.12.2024 ONE ALBANIA Kompensime speciale te tjera 1092001 I S K K 2024, sherbime telefoni, VKM nr 673 dt 02.09.2020, fature nr 5308280 dt 01.12.2024 8,532 20710920012024
11.12.2024 reg. 10.12.2024 B A T I Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1092001 I S K K 2024, pagese dreke zyrtare, kerkese nr 269 dt 04.11.24, urdh nr 65 dt 04.12.24, fat nr 10066 dt 06.11.24, proc ver... 40,390 21210920012024
11.12.2024 reg. 10.12.2024 Argita Prifti Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1092001 I S K K 2024, pagese sherbim dreke zyrtare, kerkese nr 261 dt 22.10.24, urdher nr 62 dt 04.12.24, fat nr 220 dt 14.11.24,... 10,000 20910920012024
Duke shfaqur 401–425 nga 2,629 14 15 16 17 18 19 20 106