Kryefaqja Institucionet

Arkivi Qendror teknik i ndertimit (3535)

Kodi 1094026

221 mlnVlera, lekë
582Pagesa
102Përfituesit
02.2012 – 11.2017Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
FASTECH 7 84,029,662
RAIFFEISEN BANK SH.A 82 72,922,474
NIKA 5 13,557,012
INFOSOFT SYSTEM 6 5,195,817
"M. LEZHA" 1 3,866,640
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 38 3,861,442
INFOSOFT OFFICE SHA 5 3,180,162
BNT ELECTRONIC`S 19 3,045,613
ERALD 1 2,923,500
ERZENI/SH 1 2,911,200

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Arkivi Qendror teknik i ndertimit (3535)

582 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
17.05.2017 reg. 16.05.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike AQTN telefon prill , fature nr 723656288 dt 28.04.2017 klienti 310001738351 3,742 3510940262017
15.05.2017 reg. 12.05.2017 MER-COM Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni AQTN likuid shp mirmbajtje up nr 3 dt 03.04.2017 fat nr 5seri 46747131 pv dt 08.05.2017 10,880 3310940262017
11.05.2017 reg. 10.05.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier AQTN likuid telefon prill 2017 fat nr 2387 dt 26.04.17 1,848 3110940262017
03.05.2017 reg. 02.05.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike AQTN paga prill 2017 nr pun 22/22 liste pagese 1,190,675 3010940262017
27.04.2017 reg. 26.04.2017 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Uje AQTN likuid tel fat mars 2017 3,000 2710940262017
27.04.2017 reg. 26.04.2017 MER-COM Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni AQTN shpenz per mirembjatje gjelberimi up nr 3 date 03.04.2017 pv nr 5 date 03.04.2017 fat nr 3233 date 20.04.2017 10,880 2910940262017
26.04.2017 reg. 25.04.2017 PEGI Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik AQTN botim katalogu u prok nr 2 dat 3.4.17 ftes oferte 12.4.17 fat 138 dat 24.4.17 seri 83186504 fhyrje nr 2 dat 24.4.17 895,200 2810940262017
24.04.2017 reg. 20.04.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike AQTN likuid telefon mars 2017, fature nr 723500048 klienti 310001738351 4,237 2510940262017
14.04.2017 reg. 13.04.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1094026 AQTN energji elektrike mars 2017 fat nr 652594103 kont nr O 22961 99,324 2410940262017
07.04.2017 reg. 05.04.2017 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Uje AQTN likuid uje shkurt 2017, fature nr 1702-159595 3,720 2110940262017
07.04.2017 reg. 06.04.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier AQTN likuid poste mars 2017, fature nr 1973 dt 26.03.2014 396 2210940262017
07.04.2017 reg. 06.04.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike AQTN likuid telefon shkurt 2017, fature nr 723335697 klienti 310001738351 155 2010940262017
04.04.2017 reg. 03.04.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike AQTN paga mars 2017 nr pun 22/22 1,224,351 1910940262017
15.03.2017 reg. 13.03.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier AQTN poste shkurt 2017 fat nr 1557 dt 26.02.2017 1,812 1710940262017
15.03.2017 reg. 13.03.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1094026 AQTN energji shkurt 2017 fat nr 651532853 kont nr O22961 252,435 1610940262017
02.03.2017 reg. 01.03.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike AQTN paga shkurt 2017 nr pun 22/22 1,110,973 1510940262017
22.02.2017 reg. 21.02.2017 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Uje AQTN uje janar 2017 fat nr 1701-159595-1 9,480 1210940262017
22.02.2017 reg. 21.02.2017 Nikon Gjeçi Te tjera materiale dhe sherbime speciale AQTN materiale up nr 1 dt 06.02.2017 pv 06.02.2017 fat nr 33163380 fh 1 dt 08.02.2017 74,400 1110940262017
22.02.2017 reg. 21.02.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike AQTN telefon janar 2017 fat nr 310001738351 7,999 1310940262017
07.02.2017 reg. 06.02.2017 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Uje AQTN pagese uji dhjetor 2016 & detyrime te palikuid 2016, klienti kodi 159595-1, fatura nr 1612-159595-1-1, seria nr 2509481, dt 2... 37,181 0710940262017
07.02.2017 reg. 06.02.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier AQTN likuid posta Janar 2017, fature nr 11116, dt 26.01.2017 780 0910940262017
07.02.2017 reg. 06.02.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier AQTN likuid posta dhjetor 2016, fature nr 5581, dt 26.12.2016 552 0510940262017
07.02.2017 reg. 06.02.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1094026 AQTN pagese energji dhjetor 2016,kont nr O22961 fature seria 649169736, dt 31.12.2016 129,208 0610940262017
07.02.2017 reg. 06.02.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike AQTN likuid pagese telefonie dhjetor 2016, Fature serial 723036021, klienti nr 310001738351, dt 31.12.2016 4,159 0410940262017
02.02.2017 reg. 01.02.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike AQTN paga janar 2017 nr pun 22/22 1,086,795 0310940262017
Duke shfaqur 51–75 nga 582 1 2 3 4 5 6 24