|
24.09.2019
reg. 23.09.2019 |
ENEA MIJO |
Shpenzime per honorare
2115005 - Agjensia e Kultures. Projekt "75 vjet Çlirim",fatura nr. 83, dt. 17.09.2019, nr.serie 73331538,kontrate dt.16.09.2019.
|
30,000 |
20221150052019
|
|
24.09.2019
reg. 23.09.2019 |
ENEA MIJO |
Shpenzime per honorare
2115005 - Agjensia e Kultures. Projekt "75 vjet Çlirim",fatura nr. 82, dt. 18.09.2019, nr.serie 73331537,flete hyrje nr. 33, dt. 1...
|
90,264 |
20121150052019
|
|
24.09.2019
reg. 23.09.2019 |
BRUNILDA RAPO |
Shpenzime per honorare
2115005 - Agjensia e Kultures. Blerje materiale per projektin"75 vjet Çlirim",fatura nr. 31, dt. 10.09.2019, nr.serie 64087732,fle...
|
15,000 |
20021150052019
|
|
24.09.2019
reg. 23.09.2019 |
AMG 2000 |
Shpenzime per honorare
2115005 - Agjensia e Kultures. Projekt "75 vjet Çlirim",fatura nr. 34, dt. 20.09.2019, nr.serie 64063934.
|
2,014 |
20621150052019
|
|
24.09.2019
reg. 23.09.2019 |
ALKETA LAZO |
Shpenzime per honorare
2115005 - Agjensia e Kultures. Projekt "75 vjet Çlirim",fatura nr. 334, dt. 19.09.2019, nr.serie 78656920.Flete hyrje nr. 37, dt.1...
|
1,560 |
20721150052019
|
|
20.09.2019
reg. 19.09.2019 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
2115005 - Agjensia e Kultures. Energji Gusht ,kontrata nr.L45362,L045308,K035717,L045349,fatura nr. 298562461,298565055,298817786,...
|
19,808 |
19721150052019
|
|
19.09.2019
reg. 18.09.2019 |
MIFEEL |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
2115005 - Agjensia e Kultures. Dezinfektim i ambjenteve,fatura nr. 21, dt.22.08.2019, seria 73329776. Urdher prokurimi nr. 6, dt.2...
|
74,400 |
19621150052019
|
|
19.09.2019
reg. 18.09.2019 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
2115005 - Agjensia e Kultures. Telefon Gusht 2019, nr klienti 110000036139,310001852486,110000099220. Fatura nr. 728013606,7279828...
|
5,400 |
19521150052019
|
|
10.09.2019
reg. 06.09.2019 |
Steljo Gaçe |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2115005 Agjensia e Kultures dhe Sportit.Projekt kulturor,"Open Cinema",fatura nr. 13, dt. 20.08.2019, nr.serie 12842963.
|
200,000 |
191 21150052019
|
|
10.09.2019
reg. 06.09.2019 |
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2115005 Agjensia e Kultures dhe Sportit.Paga Gusht 2019, liste pagese.
|
1,797,016 |
188 21150052019
|
|
09.09.2019
reg. 06.09.2019 |
ND.UJESJ-KANAL GJIROKASTER |
Uje
2115005 Agjensia e Kultures dhe Sportit. Uje Korrik 2019, kontrata nr. 46013,46012,46076,46079,46086,46081,46022.Fatura nr. 650123...
|
6,094 |
19221150052019
|
|
03.09.2019
reg. 02.09.2019 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shtese page per funksionin
2115005 - Agjensia e Kultures. Liste pagese, paga gusht 2019,
|
38,950 |
18921150052019
|
|
03.09.2019
reg. 02.09.2019 |
Banka OTP Albania |
Shpenzime per honorare
2115005 - Agjensia e Kultures. Liste pagese, paga gusht 2019,
|
71,834 |
19021150052019
|
|
03.09.2019
reg. 02.09.2019 |
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA |
Shtese page per vjetersi ne pune
2115005 - Agjensia e Kultures. Liste pagese, paga Gusht 2019.
|
266,136 |
18821150052019
|
|
30.08.2019
reg. 29.08.2019 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per honorare
2115005 - Agjensia e Kultures. Liste pagese,projekti kulturor "Miniaktivitete ne sherbim te turizmit".
|
204,000 |
188 21150052019
|
|
30.08.2019
reg. 29.08.2019 |
AMG 2000 |
Shpenzime per honorare
2115005 - Agjensia e Kultures. Pagese tarife reklame per projektin "Open Cinema",fatura nr. 31,dt.28.08.2019, nr.seria 64063931.
|
2,014 |
18721150052019
|
|
29.08.2019
reg. 28.08.2019 |
Steljo Gaçe |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2115005 Agjensia e Kultures dhe Sportit.projekt "open cinema", fatura nr 13 dt 20.08.2019, nr serial 12842963, kontrate
|
200,000 |
18521150052019
|
|
29.08.2019
reg. 28.08.2019 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per honorare
2115005 - Agjensia e Kultures, projekt artistik "Brumi i Jetes ", liste pagese
|
13,000 |
18621150052019
|
|
29.08.2019
reg. 28.08.2019 |
ARGJIRO GROUP |
Blerje dokumentacioni
2115005 Agjensia e Kultures dhe Sportit. materiale, fatura nr 1427 dt 26.08.2019, nr serial 78610978,78610979
|
78,360 |
18421150052019
|
|
19.08.2019
reg. 16.08.2019 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
2115005 Agjensia e Kultures dhe Sportit. Energji Korrik 2019,kontrata nr. L 45362,L045308,K035717,L045349,fatura nr. 297531790,296...
|
15,335 |
18321150052019
|
|
14.08.2019
reg. 13.08.2019 |
ND.UJESJ-KANAL GJIROKASTER |
Uje
2115005 - Agjensia e Kultures. Telefon Korrik 2019, fatura nr. 727808419,727904813,727827165.
|
5,189 |
17921150052019
|
|
14.08.2019
reg. 13.08.2019 |
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA |
Udhetim i brendshem
2115005 - Agjensia e Kultures. Liste pagese, urdher sherbime.
|
17,920 |
18021150052019
|
|
14.08.2019
reg. 13.08.2019 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
2115005 - Agjensia e Kultures. Telefon Korrik 2019, fatura nr. 727808419,727904813,727827165.
|
5,400 |
17821150052019
|
|
02.08.2019
reg. 01.08.2019 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shtese page per funksionin
2115005 Agjensia e Kultures dhe Sportit. paga korrik , liste pagese
|
38,950 |
17521150052019
|
|
02.08.2019
reg. 01.08.2019 |
Banka OTP Albania |
Shpenzime per honorare
2115005 Agjensia e Kultures dhe Sportit. paga korrik orkestra frymore, liste pagese
|
71,834 |
17721150052019
|