Kryefaqja Institucionet

Nd-ja Komunale Banesa (1111)

Kodi 2115008

539 mlnVlera, lekë
1,067Pagesa
97Përfituesit
02.2012 – 11.2019Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA 68 162,730,264
RAIFFEISEN BANK SH.A 104 114,654,441
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 170 57,332,843
BANKA KOMBETARE E GREQISE 32 43,937,362
FLADY PETROLEUM 54 29,517,443
CEZ SHPERNDARJE 42 16,895,463
FERIT MYFTARI 33 10,655,672
SARK 6 10,132,968
TEA-D 6 9,021,880
BANKA CREDINS 20 7,677,953

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Nd-ja Komunale Banesa (1111)

1,067 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
21.06.2019 reg. 20.06.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2115008 Agjensi e SherbimevePublike energji maj 2019 sipas listes se kontratave 727,889 9721150082019
21.06.2019 reg. 20.06.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2115008 Agjensi e SherbimevePublike energji maj 2019 kontr nr L45543 3,174 9621150082019
21.06.2019 reg. 20.06.2019 ND.UJESJ-KANAL GJIROKASTER Uje 2115008 Agjensi e SherbimevePublike uje maj 2019 fat nr 621900 dt 31.05.2019 kontr 46037 nr ser fat 232793388 1,932 9921150082019
21.06.2019 reg. 20.06.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 2115008 Agjensi e SherbimevePublike telefon maj 2019 nr kl 310001894820 nr ser fat 727568548 2,066 10021150082019
18.06.2019 reg. 14.06.2019 SGS AUTOMOTIVE ALBANIA Shpenzime te tjera transporti 2115008 Agjensi e SherbimevePublike, shpenzime kontroll automjeti, fatura nr 303 dt 27.05.2019, nr serial 75635630 5,900 9321150082019
18.06.2019 reg. 14.06.2019 MIFEEL Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115008 Agjensi e SherbimevePublike, sherbim ndicimi rrugur, Kulla, fatura nr 71 dt 10.06.2019, nr serial 76597488, 175,810 9221150082019
18.06.2019 reg. 17.06.2019 KLOSI-R COMPANY Elektricitet 2115008 Agjensi e Sherbimeve Publike. Materiale elektrike,fatura nr. 17, dt. 09.05.2019, nr.serie 70472617.Flete hyrje nr. 13, dt.... 2,198,772 9121150082019
18.06.2019 reg. 17.06.2019 EUROSIG SHA Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 2115008 Agjensi e Sherbimeve Publike. Siguracion automjeti,fatura nr. 2006927,dt. 24.05.2019. 86,986 9421150082019
05.06.2019 reg. 03.06.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 2115008 Agjensi e SherbimevePublike, Pagat Maj 2019, liste pagese 301,621 9021150082019
05.06.2019 reg. 03.06.2019 BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2115008 Agjensi e SherbimevePublike, Pagat Maj 2019, liste pagese 5,291,754 8921150082019
27.05.2019 reg. 24.05.2019 DREJT.TRANS.RRUGOR GJIROK Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 2115008 Agjensia e Sherbimeve Publike. Takse vjetore per automjetet AA670NX,AA799NX. 79,117 8821150082019
24.05.2019 reg. 23.05.2019 SOFIA MYFTARI Pjese kembimi, goma dhe bateri 2115008 Agjensi e Sherbimeve Publike,shpenzime hidraulike,fatura nr 68 dt 30.04.2019 , nr serial 67416267, fh nr 11 dt 30.04.2019,... 230,400 8321150082019
24.05.2019 reg. 23.05.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2115008 Agjensi e Sherbimeve Publike,ndricim rrugor, nj.administrative,permbledhese sipas kontratave 138,618 8721150082019
24.05.2019 reg. 23.05.2019 BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA Udhetim i brendshem 2115008 Agjensi e Sherbimeve Publike,urdher sherbime, liste pagese 50,000 8621150082019
22.05.2019 reg. 21.05.2019 SOFIA MYFTARI Pjese kembimi, goma dhe bateri 2115008 Agjensi e SherbimevePublike, shpenzime goma,bateri, fatura nr 77 dt 07.05.2019, seria 67416281, up nr 2 dt 24.04.2019 510,000 8221150082019
22.05.2019 reg. 21.05.2019 MIFEEL Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 2115008 Agjensi e SherbimevePublike, shpenzime pastrimi, fatura nr 47 dt 09.05.2019, nr serial 765974, fh nr 14 dt 09.05.2019, up... 298,200 8521150082019
22.05.2019 reg. 21.05.2019 FREDERIK NORA (K33111687S) Plehra kimike, furnitura veterinare, farera, fidane e te tjera produkte agrokulturore 2115008 Agjensi e SherbimevePublike, sherbim vendosje gomash, fatura nr 18 dt 17.05.2019, nr 62120405 12,000 8421150082019
22.05.2019 reg. 21.05.2019 FLADY PETROLEUM Karburant dhe vaj 2115008 Agjensi e SherbimevePublike, karburant, fatura nr132 dt 15.04.2019, nr serial 72063301, fh nr 3 dt 15.04.2019, fatura nr 1... 1,139,316 8121150082019
21.05.2019 reg. 20.05.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2115008 Agjensi e SherbimevePublike, PAGES NDRICIM RRUGOR MUAJI PRILL 2019+KONTRAT 45543+NDRICIM RRUGOR TE NJESIVE ADMINISTRATIVE... 1,303,113 7721150082019
21.05.2019 reg. 20.05.2019 ND.UJESJ-KANAL GJIROKASTER Uje 2115008 Agjensi e SherbimevePublike, PAGES UJESJELLESI FAT 610762 KONTRAT 46037 MUAJI PRILL 2019 1,932 7921150052019
21.05.2019 reg. 20.05.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 2115008 Agjensi e SherbimevePublike, PAGES ALBTELEK NR SER 727425002 NR KLIENTI 3100001894820 2,004 8021150052019
10.05.2019 reg. 09.05.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2115008 Agjensi e Sherbimeve PublikeNdricim rrugor , lidhje e re, fatura nr serial 61383866,3867,3868,3869,3870,3871,3872,3873,387... 401,910 7421150082019
07.05.2019 reg. 06.05.2019 SOFIA MYFTARI Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 2115008 Agjensi e SherbimevePublike, shpenzime ndricimi, ndricues Led, fatura nr 37 dt 01.03.2019, fh nr 3 dt 01.03.2019, kontrata... 2,105,880 7221150082019
07.05.2019 reg. 06.05.2019 FLADY PETROLEUM Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115008 Agjensi e SherbimevePublike, karburant, fatura nr158,128,148,138,156 dt 26.04.2019, , fh nr 5,6,7,8,9,10 dt 26.04.2019, ko... 381,120 7321150082019
03.05.2019 reg. 02.05.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2115008 Agjensi e SherbimevePublike, prill 2019 , LISTE PAGESE PAGAT 301,621 6921150082019
Duke shfaqur 51–75 nga 1,067 1 2 3 4 5 6 43