Kryefaqja Institucionet

Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111)

Kodi 2115019

383 mlnVlera, lekë
2,415Pagesa
157Përfituesit
02.2012 – 08.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 335 113,053,201
RAIFFEISEN BANK SH.A 298 43,589,478
FERIT MYFTARI 168 36,015,144
4 S 37 34,887,526
POSTA SHQIPTARE SH.A 219 14,469,880
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 73 13,706,338
TIRANA BANK 75 12,514,101
Shendelli 3 10,896,836
TEA-D 43 10,798,720
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 65 9,324,985

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111)

2,415 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
30.11.2016 reg. 30.11.2016 DEUTSCHCOLOR Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SHtepia e te moshuarve. Bojra per lyerje, fat nr. 15,nr.ser. 28461665,dt.24.11.2016. Urdher prokurimi nr. 146,dt. 23.11.20... 15,160 22221150192016
18.11.2016 reg. 17.11.2016 KNAUF-ELEGANT Sherbime te tjera 2115019 SHMGJ, RESTAURIMI I ZYRAVE UP NR 142 DT 03.11.2016, FATURA NR 41 DT 11.11.2016, NR SERIAL 31211941, OFERTA, PV RESTAURIMI 99,666 22021150192016
14.11.2016 reg. 14.11.2016 TRENDELINA CAFAJ Sherbime te tjera 2115019 SHMGJ,BLERJE MATERIALE, PROFILE HEKURI, LLAMARINE ETJ, UP NR 140 DT 08.11.2016, FATURA NR 72 DT 08.11.2016, NR SERIAL 3831... 50,000 21921150192016
14.11.2016 reg. 14.11.2016 SHPETIM MALILE Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SHMGJ,BIBLOTEKE ZYRE, UP NR 140 DT 08.11.2016, FATURA NR 72 DT 08.11.2016, NR SERIAL 38314572, OFERTA PV I MARJES NE DOREZ... 65,000 21721150192016
14.11.2016 reg. 14.11.2016 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 2115019 SHMGJ,TEL TETOR 2016, FATURA NR 722752729 3,131 21821150192016
11.11.2016 reg. 10.11.2016 VANIVA Sherbime te tjera 2115019 SHMGJ,MATERIALE HIDRAULIKE, UP NR 137 DT 01.11.2016, FATURA NR 550 DT 08.11.2016, NR SERIAL 40343353, FH NR 86 DT 07.11.20... 35,106 21621150192016
11.11.2016 reg. 10.11.2016 VANIVA Sherbime te tjera 2115019 SHMGJ,MATERIALE ELEKTRIKE, UP NR 138 DT 03.11.2016, FT NR 551 DT 08.11.2016, NR SERIAL 40343355, FH NR 87 DT 09.11.2016 13,000 21421150192016
11.11.2016 reg. 10.11.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2115019 SHMGJ, ENERGJI ELEKTRIKE TETOR 2016,NR MATESIT 4923783 , KONTRATA NR K 36297 114,878 21521150192016
08.11.2016 reg. 07.11.2016 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SHMGJ, PAGA E BERBERIT TETOR, LISTE PAGESE 8,500 20821150192016
08.11.2016 reg. 07.11.2016 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SHMGJ, PAGA E SANITARES TETOR, LISTE PAGESE 13,957 20621150192016
08.11.2016 reg. 07.11.2016 ND.UJESJ-KANAL GJIROKASTER Uje 2115019 SHMGJ, UJE TETOR 2016, FATURA NR 262758, NR SERIAL 196713637 28,824 21121150192016
08.11.2016 reg. 07.11.2016 FERIT MYFTARI Sherbime te tjera 2115019 SHMGJ, RIPARIME NE AMBJENTET E THARJES, UP NR 136 DT 01.11.2016, FATURA NR 209 DT 05.11.2016, NR 34646919 48,000 21221150192016
08.11.2016 reg. 07.11.2016 FERIT MYFTARI Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 2115019 SHMGJ, USHQIME PRILL-TETOR, FATURA NR 207 DT 31.10.2016, NR SERIAL 34646917,916, FH NR 81,82 DT 31.10.2016 404,490 20121150192016
08.11.2016 reg. 07.11.2016 BESNIK SKENDULI Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SHMGJ, BLERJE SHKALLE METALIKE, UP NR 132 DT 27.10.2016, FATURA NR 147 DT 27.10.2016, NR SERIAL 40438316, FH NR 80 DT 31.1... 7,000 21321150192016
08.11.2016 reg. 07.11.2016 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SHMGJ, PAGA E MJEKES ME KONTRATE TETOR, LISTE PAGESE 24,012 20921150192016
08.11.2016 reg. 07.11.2016 ASTRIT FAIK ABAZI Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SHMGJ, BLERJE TAVOLINE ZYRE, UP NR 135 DT 03.11.2016, FH NR 84 DT 04.11.2016, NR SERIAL 4421965 18,000 21021150192016
01.11.2016 reg. 01.11.2016 POSTA SHQIPTARE SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale Sherbimet bankare 2115019 SHMGJ, TE ARDHURA PER BANORET PA PENSION, NENTOR 2016, LISTE PAGESE PER POSTEN 78,562 19921150192016
01.11.2016 reg. 01.11.2016 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2115019 SHMGJ, PAGA TETOR 2016, LISTE PAGESE. 29,672 20021150192016
01.11.2016 reg. 01.11.2016 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin Shtese page per vjetersi ne pune 2115019 SHMGJ, PAGA TETOR 2016, LISTE PAGESE. 738,570 19821150192016
28.10.2016 reg. 27.10.2016 POSTA SHQIPTARE SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale Sherbimet bankare 2115019 SHMGJ, LISTE PAGESE+ TARIFE SHERBIMI ,TVSH. SIPAS VKM.114,DT.31.01.2017,NR. 898,DT.10.11.2010.TE ARDHURA PERSONALE PER BAN... 78,562 17621150192016
26.10.2016 reg. 26.10.2016 SOFIA MYFTARI Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SHMGJ, MATERIALE TE NDRYSHME, BATANIJE PER BANORET, UP NR 130 DT 24.10.2016, FH NR 78 DT 26.10.2016, FATURA NR 26 DT 26.10... 50,000 19621150192016
26.10.2016 reg. 26.10.2016 DREJTORIA E PERGJITHSHME RTSH Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SHMGJ,SHERBIM , PAGUAR DVD PER AKTIVITETIN NE SHMGJ, UP DT 28.09.2016, FATURA NR 37 DT 29.09.2016, NR SERIAL 24174090 2,000 19721150192016
26.10.2016 reg. 26.10.2016 BRUNILDA RAPO Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SHMGJ, MATERIALE TE NDRYSHME, UP NR 129 DT 22.10.2016, FATURA NR 384 DT 22.10.2016, NR SERIAL 34672692, FH NR 79 DT 25.10.... 2,500 19521150192016
24.10.2016 reg. 21.10.2016 RAIFFEISEN BANK SH.A Sherbimet bankare Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SHMGJ, shpenzime te ndryshme materiale, up nr 125,126,128 dt 17,18 .10.2016, fh nr 74,75,77 dt 18,20 .10.2016, sa terheq c... 10,050 19421150192016
21.10.2016 reg. 20.10.2016 FERIT MYFTARI Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 2115019 SHMGJ, MATERIALE PASTRIMI, UP NR 127 DT 18.10.2016, FH NR 76 DT 20.10.2016, FATURA NR 202 DT 20.10.2016, NR SERIAL 3464690... 97,860 19321150192016
Duke shfaqur 1,651–1,675 nga 2,415 64 65 66 67 68 69 70 97