|
24.04.2014
reg. 24.04.2014 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
AUTO START GROUP (A.S.G) |
Pjese kembimi, goma dhe bateri
602 MEI ,shpenzime blerje pjese automjeti pv emergence 7.4.14 ft 343 dt 3.4.14 seri 07955444
|
48,000 |
17810930012014
|
|
23.04.2014
reg. 23.04.2014 |
Inspektoriati Qendror Teknik (3535) |
CEZ SHPERNDARJE |
Elektricitet
1093011 602 IQT shpenzime energjie ft 609684720 dt 12.4.14 kontrata h36179
|
106,660 |
5910930112014
|
|
22.04.2014
reg. 10.04.2014 |
Inspektoriati Qendror Teknik (3535) |
ICTS ALBANIA INTEGRATED SERVICES |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
602 IQT pagese roje godine up 31 dt 20.2.14 nj.fituesi 1135/7 dt 4.3.14 kontrate 26 dt 4.3.14 ft seri 89260429 dt 31.3.14
|
183,966 |
4710930112014
|
|
22.04.2014
reg. 22.04.2014 |
Reparti inspektimit shpetim miniera (3535) |
EUROPETROL DURRES ALBANIA |
Karburant dhe vaj
602 rep.inspektim shpetim miniera blerje karburanti kontrate shtese dt 25.3.14 e kontrates 375 dt 19.8.13 ft t.263 dt 29.3.14 seri...
|
286,332 |
6310930062014
|
|
22.04.2014
reg. 22.04.2014 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
Sektori i tatimeve te tjera |
Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni
602 MEI tatim per pagese pedagogesh(anetaret e komitetit ad-hoc) shkresa 1328/4 dt 5.3.14 listpagesa mars 2014
|
2,600 |
17810930012014
|
|
22.04.2014
reg. 22.04.2014 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
Sektori i tatimeve te tjera |
Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni
602 MEI tatimne burim shkresa 407 dt 24.3.14 listprezenca dt 7.3.14 bordero per pagesat
|
2,000 |
17710930012014
|
|
22.04.2014
reg. 22.04.2014 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
MERIDIANA TRAVEL TOUR |
Udhetim jashte shtetit
602 MEI , bilete avioni ft 274 dt 8.3.14 seri 13057863 pv emergjence dt 21.3.14
|
213,142 |
18610930012014
|
|
22.04.2014
reg. 22.04.2014 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Sherbime te tjera
602 MEI pagese pedagogesh(anetaret e komitetit ad-hoc) shkresa 1328/4 dt 5.3.14 listpagesa mars 2014
|
23,400 |
17910930012014
|
|
22.04.2014
reg. 22.04.2014 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
BANKA CREDINS |
Sherbime te tjera
602 MEI pagese KKT shkresa 407 dt 20.3.14 listprezenca dt 7.3.14 bordero per pagesat
|
18,000 |
18110930012014
|
|
22.04.2014
reg. 22.04.2014 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
AR & LO |
Udhetim jashte shtetit
602 MEI , bilete avioni ft 3219 dt 12.3.14 seri 12808319 pv emergjence dt 17.3.14 pv 12.3.14
|
135,582 |
18710930012014
|
|
21.04.2014
reg. 18.04.2014 |
Agjencia Kombetare Berthamore (3535) |
"ABCOM" |
Sherbime telefonike
602 AKOB shpenzime telefoni ft 109726725 dt 20.3.14 kodi 33017,periudha 01.02.14 - 28.01.14
|
8,488 |
2510930042014
|
|
21.04.2014
reg. 18.04.2014 |
Agjencia Kombetare Berthamore (3535) |
"ABCOM" |
Sherbime telefonike
602 AKOB shpenzime interneti ft 118087204 dt 31.3.14 kodi 33017,periudha 01.03.14 - 01.04.14
|
12,400 |
2410930042014
|
|
21.04.2014
reg. 21.04.2014 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
CEZ SHPERNDARJE |
Elektricitet
1093001 MEI , shpenzime energjie ft 609684839 dt 12.4.14 kontrata h112233
|
162,892 |
18510930012014
|
|
21.04.2014
reg. 21.04.2014 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
CEZ SHPERNDARJE |
Elektricitet
1093001 MEI , shpenzime energjie ft 608517523 dt 8.3.14 kontrata h112233
|
180,028 |
18410930012014
|
|
18.04.2014
reg. 17.04.2014 |
Inspektoriati Qendror Teknik (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna
602 IQT pagese sipas vendimeve gjyqesore n.beqiri urdher 1005 dt 17.2.14 bordero dt 14.4.14
|
18,300 |
5810930112014
|
|
18.04.2014
reg. 17.04.2014 |
Inspektoriati Qendror Teknik (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
602 IQT shpenzime pagese telefoni ft 717316004 dt 31.3.14 ft 717188410 dt 28.2.14
|
6,567 |
5710930112014
|
|
18.04.2014
reg. 18.04.2014 |
Reparti inspektimit shpetim miniera (3535) |
UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) |
Uje
602 rep.inspektim shpetim miniera pagese uji,muaji mars2014, kontrata 4-H-159122 ft 1402-159122-1-1 dt 26.3.14,nr fat 1402-159122-...
|
20,100 |
6110930062014
|
|
18.04.2014
reg. 18.04.2014 |
Reparti inspektimit shpetim miniera (3535) |
CEZ SHPERNDARJE |
Elektricitet
1093006 602 rep.inspektim shpetim miniera pagese energjie,kontrata ne vazhdim, Nr 110016, dt 17.04.14, kodi klientit TR1F020015110...
|
47,113 |
650930062014
|
|
18.04.2014
reg. 18.04.2014 |
Reparti inspektimit shpetim miniera (3535) |
CEZ SHPERNDARJE |
Elektricitet
1093006 602 rep.inspektim shpetim miniera pagese energjie mars 2014, kodi klientit TR1F020015110016, Fat 608872650 dt 17.02.14 - 1...
|
67,518 |
640930062014
|
|
18.04.2014
reg. 18.04.2014 |
Reparti inspektimit shpetim miniera (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
602 rep.inspektim shpetim miniera pagese telefoni mars 2014, Fat 717426056 dt 31.3.14,Nr klienti 310001730921
|
13,160 |
6210930062014
|
|
18.04.2014
reg. 17.04.2014 |
Sherbimi Gjeologjik Shqiptar (3535) |
UJSJELLSI/B |
Uje
602 SHGJSH shpenzime uji ft 64 31.3.14 seri 06945294
|
648 |
9910930052014
|
|
18.04.2014
reg. 17.04.2014 |
Sherbimi Gjeologjik Shqiptar (3535) |
Sektori i tatimeve te tjera |
Te tjera transferta tek individet
606 SHGJSH tatim per shperblim dalje ne pension shkresa 540 dt 16.4.14 shkresa 1276/4 dt 9.4.14 bordero dt 17.4.14
|
6,682 |
10110930052014
|
|
18.04.2014
reg. 17.04.2014 |
Sherbimi Gjeologjik Shqiptar (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim i brendshem
602 SHGJSH dieta shkresa 541 dt 16.4.14 bordero 17.4.14
|
33,000 |
9710930052014
|
|
18.04.2014
reg. 17.04.2014 |
Sherbimi Gjeologjik Shqiptar (3535) |
CEZ SHPERNDARJE |
Elektricitet
1093005 602 SHGJSH pg energji,ft ft 608870028 konbu-00326,ft607822272 kon bu-00326,ft 608993173 kon kr-001871,ft609683395 kon sh2f...
|
9,369 |
9610930052014
|
|
18.04.2014
reg. 17.04.2014 |
Sherbimi Gjeologjik Shqiptar (3535) |
CEZ SHPERNDARJE |
Elektricitet
1093005 602 SHGJSH pg energji,ft s609400583,kont tr-053369,ft609400634 kont.tr-0144254,ft608871279 kon kr-028868,ft609400630 kon t...
|
213,299 |
9510930052014
|