|
29.04.2014
reg. 28.04.2014 |
Drejtoria e Akreditimit (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim jashte shtetit
602 drejt.pergj.akreditimit shpenzime udhetime dieta me jashte,Urdh ministrit nr 2012/1 dt 24.4.14,Urdh i brendshem 8 dt 21.3.14,n...
|
200,000 |
2410040092014
|
|
29.04.2014
reg. 28.04.2014 |
Drejtoria e Akreditimit (3535) |
DORINA KARAISKAJ |
Udhetim jashte shtetit
602 drejt.pergj.akreditimit pagese udhetime,dieta me jashte, Fat 55 dt 28.3.14,S 6927506,Urdh Ministri 2012/1 dt 24.4.14,UP 2 dt 2...
|
31,470 |
2210040092014
|
|
29.04.2014
reg. 28.04.2014 |
Drejtoria e Akreditimit (3535) |
DORINA KARAISKAJ |
Udhetim jashte shtetit
602 drejt.pergj.akreditimit pagese udhetime,dieta me jashte,Frankfurt, Fat 56 dt 28.3.14,S 6927507,Urdh Ministri 2012/1 dt 24.4.14...
|
32,700 |
2110040092014
|
|
28.04.2014
reg. 25.04.2014 |
Drejtoria e Pergjithshme e Standartizimit (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
602 DPS shpenzime tel. mars 2014 ft 717426121 dt 31.3.14 klienti 310001713828
|
11,130 |
4510041082014
|
|
25.04.2014
reg. 25.04.2014 |
Bashkia Durres (0707) |
QEMAL STANA |
Kancelari
2107001 BASHKIA DURRES BLERJE KANCELERI QKR FAT NR 218.DT 18.04.2014
|
16,080 |
20521070012014
|
|
25.04.2014
reg. 24.04.2014 |
Qendra Kombetare e Regjistrimit (3535) |
UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) |
Uje
602 QKR shpenzime uji mars 2014 ft 1403-159469-1-1 dt 24.3.14
|
13,990 |
5910040932014
|
|
25.04.2014
reg. 24.04.2014 |
Qendra Kombetare e Regjistrimit (3535) |
EUROCOL SERVICE |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
602 QKR shpenzime te tjera pv emergjence dt 8.4.14 ft seri 11965969 dt 8.4.14
|
5,880 |
5710040932014
|
|
25.04.2014
reg. 24.04.2014 |
Qendra Kombetare e Regjistrimit (3535) |
CEZ SHPERNDARJE |
Elektricitet
1004093 602 QKR energji ft 609684890 dt 12.4.14 kontrate b110043(1200 diference e papaguar shkurt 2010)
|
160,564 |
5810040932014
|
|
25.04.2014
reg. 24.04.2014 |
Qendra Kombetare e Regjistrimit (3535) |
ANORIA |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave
602 QKR shpenzime te tjera up 112 dt 3.4.14 formulari 5 dt 3.4.14 ft seri 09368257 dt 3.4.14 fh 6 dt 3.4.14
|
11,032 |
5610040932014
|
|
25.04.2014
reg. 24.04.2014 |
Qendra Kombetare e Regjistrimit (3535) |
ANORIA |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave
602 QKR shpenzime te tjera up 114 dt 4.4.14 formulari 5 dt 4.4.14 ft seri 09368258 dt 4.4.14
|
11,032 |
5510040932014
|
|
25.04.2014
reg. 24.04.2014 |
Qendra Kombetare e Regjistrimit (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
602 QKR shpenzime telefoni ft 717426010 dt 31.3.14 klienti 1372286730
|
60,991 |
6010040932014
|
|
25.04.2014
reg. 24.04.2014 |
Agjencia e Trajtimit te Koncensioneve (ATRAKO) (3535) |
ENTI RREGULLATOR TELEKOMUNIKACIONIT |
Sherbime te tjera
602 atrako rinovim domani ft 125221106 dt 17.4.14 urdher 22.4.14
|
4,000 |
1910040832014
|
|
24.04.2014
reg. 24.04.2014 |
Qendra Kombetare e Licensimit (3535) |
ERGES MAT |
Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit
602 QKL shpenzime lyerje ambiente ft 16.4.14 seri 69169764 up 5 dt 2.4.14 ftes oferte 4.4.14 nj.fit 7.4.14
|
282,000 |
5810041212014
|
|
24.04.2014
reg. 24.04.2014 |
Qendra Kombetare e Licensimit (3535) |
CEZ SHPERNDARJE |
Elektricitet
1004121 602 QKL shpenzime energjie ft 609684892 dt 12.4.14 kod klienti tr1b120003250208 kontrata tr1250208
|
73,180 |
5710041212014
|
|
24.04.2014
reg. 24.04.2014 |
Qendra Kombetare e Licensimit (3535) |
CEZ SHPERNDARJE |
Elektricitet
1004121 602 QKL shpenzime energjie ft 603304681 dt 31.10.13, ft 604516781 dt 30.11.13, ft 605937464 dt 3.1.14 kod klienti tr1b1200...
|
203,916 |
5610041212014
|
|
24.04.2014
reg. 24.04.2014 |
Qendra Kombetare e Licensimit (3535) |
CEZ SHPERNDARJE |
Elektricitet
1004121 602 QKL shpenzime energjie ft 141605761 dt 3.8.13, ft 143056185 dt 31.8.13, ft 602094583 dt 28.9.13 kod klienti tr1b120003...
|
547,944 |
5510041212014
2 rreshta
|
|
24.04.2014
reg. 24.04.2014 |
Qendra Kombetare e Licensimit (3535) |
CEZ SHPERNDARJE |
Elektricitet
1004121 602 QKL shpenzime energjie ft 135264239 dt 4.2.13, ft 136338132 dt 14.3.13, ft 137214447 dt 3.4.14 kod klienti tr1b1200032...
|
230,124 |
5410041212014
|
|
24.04.2014
reg. 24.04.2014 |
Qendra Kombetare e Licensimit (3535) |
CEZ SHPERNDARJE |
Elektricitet
1004121 602 QKL shpenzime energjie ft ft 132096317 dt 26.10.12, ft 133139331 dt 31.12.12, ft 134232150 dt 10.1.13 kod klienti tr1b...
|
245,748 |
5310041212014
|
|
24.04.2014
reg. 24.04.2014 |
Qendra Kombetare e Licensimit (3535) |
CEZ SHPERNDARJE |
Elektricitet
1004121 602 QKL shpenzime energjie ft 128919266 dt 27.7.12, ft 129961448 dt 30.8.12, ft , ft 131118573 dt 27.9.12 kod klienti tr1b...
|
332,940 |
5210041212014
|
|
24.04.2014
reg. 23.04.2014 |
Drejtoria e Akreditimit (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Sherbime telefonike
602 drejt.pergj.akreditimit shpenzime telefoni ft dt 1.4.14 abonenti 1011589 ft 117811646
|
35,471 |
2310040092014
|
|
24.04.2014
reg. 23.04.2014 |
Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
Sektori i tatimeve te tjera |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
602 MZHETS tatim per shpenzime komiteti i ndihmes shteterore vkm 55 dt 5.3.14 list prezenca 28.3.14 bordero 23.14.14 ndalur 10%tat...
|
4,000 |
23810040012014
|
|
24.04.2014
reg. 23.04.2014 |
Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
602 MZHETS shpenzime komiteti i ndihmes shteterore vkm 55 dt 5.3.14 list prezenca 28.3.14 bordero 23.14.14 ndalur 10%tatim ne buri...
|
9,000 |
23810040012014
|
|
24.04.2014
reg. 24.04.2014 |
Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
GOLDEN TRAVEL |
Udhetim jashte shtetit
1004001 602 MZHETS blerje bilete dhe akomodim ne hotel pv emergjence 4.4.14 ft 142 s 6758192 dt 4.4.14
|
296,418 |
22210040012014
|
|
24.04.2014
reg. 23.04.2014 |
Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
CEZ SHPERNDARJE |
Elektricitet
1004001 602 MZHETS shpenzime energjie kodi klientit tr1h080021110004 ft 609684888 dt 12.4.14
|
187,307 |
23510040012014
|
|
24.04.2014
reg. 23.04.2014 |
Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
602 MZHETS shpenzime komiteti i ndihmes shteterore vkm 55 dt 5.3.14 list prezenca 28.3.14 bordero 23.14.14 ndalur 10%tatim ne buri...
|
9,000 |
23910040012014
|