Regjistër publik i AIS · të dhëna të hapura CC BY-SA 4.0 Transaksione SQ EN
Kryefaqja› Transaksione Thesari

231,768 lekë

Spitali Lushnje (0922) → SOLID GROUP

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar09.03.2020
Regjistruar03.03.2020
Fatura151410130222020
InstitucioniSpitali Lushnje (0922) 1013022
PërfituesiSOLID GROUP
DegaLushnje
Kategoria Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 231,768
Vlera231,768 lekë
Përshkrimi i faturës1013022 Spitali "Ihsan Çabej" Lushnje, Sa likujd.Bl. materiale pastrimi dhe sherbimi sipas Urdh.Prok.nr.42, dt.11.11.2019, fat nr.seri 74530890, dt.22.11.2019 ,f.hyrje nr.130, dt.22.11.2019, Pcv dt.22.11.2019