Kryefaqja Transaksione Thesari

118,900 lekë

Drejtoria e shendetit publik Kruje (0716)SOKOL TABAKU

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar28.03.2023
Regjistruar27.03.2023
Fatura2910130322023
InstitucioniDrejtoria e shendetit publik Kruje (0716) 1013032
PërfituesiSOKOL TABAKU
DegaKruje
Kategoria Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 118,900
Vlera118,900 lekë
Përshkrimi i faturës2023- Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Shpenzime per mirmbajtje te pajisjeve te zyres urdher ngritje komsioni dt 17.03.2023 pv marrje ne dorezim 25.03.2023 lik fat nr 5/2023 dt 25.03.2023