Kryefaqja Transaksione Thesari

744,720 lekë

Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535)Ante-Group

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar16.08.2018
Regjistruar15.08.2018
Fatura147110130492018
InstitucioniQendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049
PërfituesiAnte-Group
DegaTirane
Kategoria Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 744,720
Vlera744,720 lekë
Përshkrimi i faturës1013049 - QSUT, -602, Sherbim Pastrimi, AMB nr 660 dt 29.6.18, Kontrate nr 854/24 dt 2.7.18, ft s 64288008 dt 3.8.18, situacion dt 31.7.18