Kryefaqja Transaksione Thesari

606,573 lekë

Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535)Ante-Group

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar26.10.2018
Regjistruar25.10.2018
Fatura208610130492018
InstitucioniQendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049
PërfituesiAnte-Group
DegaTirane
Kategoria Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 606,573
Vlera606,573 lekë
Përshkrimi i faturës1013049 - QSUT, -602, Sherbimi Pastrimit, AMB nr 660 dt 29.6.18, Kontrate nr 854/24 dt 2.7.18, ft s 64288015 dt 4.10.18 situacion dt 30.9.18