Kryefaqja Transaksione Thesari

585,778 lekë

Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535)Ante-Group

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar14.12.2018
Regjistruar13.12.2018
Fatura275810130492018
InstitucioniQendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049
PërfituesiAnte-Group
DegaTirane
Kategoria Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 585,778
Vlera585,778 lekë
Përshkrimi i faturës1013049 - QSUT -602 sherb pastrimi vazhdim kontrate nr 854/24 dt02.07.2018.,AMB NR 660 DT 29.6.2018,fat nr 67 seri 64288027 dt 4.12.2018 situacion per muajin nentor 2018