Kryefaqja Transaksione Thesari

173,832 lekë

Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535)Ante-Group

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar14.01.2019
Regjistruar07.01.2019
Fatura314910130492018
InstitucioniQendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049
PërfituesiAnte-Group
DegaTirane
Kategoria Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 173,832
Vlera173,832 lekë
Përshkrimi i faturës1013049 - QSUT -602 mat pastrimi kont ne vazhdim nr 854/24 dt 2.7.2018.lik fat nr74.seri64288034dt 31.12.2018 sit nr 7