Kryefaqja Transaksione Thesari

3,084,498 lekë

Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535)LINEAR

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar23.11.2022
Regjistruar22.11.2022
Fatura342110130492022
InstitucioniQendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049
PërfituesiLINEAR
DegaTirane
Kategoria Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 3,084,498
Vlera3,084,498 lekë
Përshkrimi i faturës1013049 QSUT 602- mirembajtje pajisje akselerator kont vazhdim nr 1340/9 date 21.06.2021 fat nr 19/2022 date 31.10.2022 relacion teknik dt 17.11.2022 periudha 30.09.2022-28.10.2022