Kryefaqja Transaksione Thesari

1,102,542 lekë

Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535)SUPERIOR GROUP

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar19.10.2023
Regjistruar12.10.2023
Fatura222010130492023
InstitucioniQendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049
PërfituesiSUPERIOR GROUP
DegaTirane
Kategoria Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,102,542
Vlera1,102,542 lekë
Përshkrimi i faturës1013049,QSUNT, rip mirembajtje te sist te ngrohjes vazhdim kontrate nr 738/4 date 31/03/2023 ft nr 626/2023 date 10/07/2023 situacion nr 3 date 30.06.2023 QERSHOR 2023 p.v marrje ne dorezim date 30.06.2023