Kryefaqja Transaksione Thesari

1,082,928 lekë

Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535)SUPERIOR GROUP

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar23.01.2024
Regjistruar18.01.2024
Fatura342510130492023
InstitucioniQendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049
PërfituesiSUPERIOR GROUP
DegaTirane
Kategoria Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,082,928
Vlera1,082,928 lekë
Përshkrimi i faturës1013049,QSUNT, rip mirmbajtje , vazhdim kontrate nr 738/4 date 31.03.2023, ft nr 1015/2023 date 02.10.2023, situacion nr 6 date 30.09.2023 Shtator 2023, p.v marrje ne dorezim situacion date 30.09.2023