| Ekzekutuar | 07.03.2018 |
|---|---|
| Regjistruar | 06.03.2018 |
| Fatura | 5010130702018 |
| Institucioni | Sp. Has (1812) 1013070 |
| Përfituesi | EUROMED |
| Dega | Has |
| Kategoria | Ilaçe dhe materiale mjeksore 576,240 |
| Vlera | 576,240 lekë |
| Përshkrimi i faturës | Sa paguajme faturen nr 181 ,dt 22.02.2018 seri 59048872.F-Hyrje nr 08 dt 22.02.2018 ,Furnizimi i Spitalit me MAT Mjekimi sipas kontrates se furnizimit nr.136/7 prot dt 21.02.2018,sipas u-prok nr.25 dt.16.02.2018.Spitali HAS |
| Ekzekutuar | Institucioni | Përfituesi | Vlera |
|---|---|---|---|
| 15.05.2018 | Drejtoria e shendetit publik Has (1812) | TREZHNJEVA | 94,106 |