Kryefaqja Transaksione Thesari

200,400 lekë

Sp. Kruje (0716)FASAL

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar24.12.2019
Regjistruar20.12.2019
Fatura46810130732019
InstitucioniSp. Kruje (0716) 1013073
PërfituesiFASAL
DegaKruje
Kategoria Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 200,400
Vlera200,400 lekë
Përshkrimi i faturës1013073 Drejtoria e Sherbimit spitalor "Stefan Gjoni" kruje sherbim dhe mirmbajtje ashensori up nr 9 dt 25.03.2019 kontrate nr 389 dt 03.04.2019 lik i fat me nr 42,43 nr ser 83651752,83651753 dt 04.12.2019