Kryefaqja Transaksione Thesari

119,748 lekë

Sp. Kruje (0716)SOLID GROUP

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar15.07.2025
Regjistruar14.07.2025
Fatura22110130732025
InstitucioniSp. Kruje (0716) 1013073
PërfituesiSOLID GROUP
DegaKruje
Kategoria Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 119,748
Vlera119,748 lekë
Përshkrimi i faturës2025-Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kruje Detergjente dhe mater pastrimi kerkese nr 286prot dt13.05.2025 miratim nr286/1 prot dt02.06.2025 urdher nr286/3 protdt02.06.2025 p.verbal dt05.06.2025 f.shitje nr32/2025 f.hyrje nr5 dt09.06.2025