Kryefaqja Transaksione Thesari

36,874 lekë

Sp. Kruje (0716)VERTIKUS

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar03.01.2024
Regjistruar29.12.2023
Fatura44710130732023
InstitucioniSp. Kruje (0716) 1013073
PërfituesiVERTIKUS
DegaKruje
Kategoria Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike 36,874
Vlera36,874 lekë
Përshkrimi i faturës1013073 Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kruje Riparim dhe mirmbajtje ashensori urdher prokurimi nr 4 nr 102 prot dt 25.01.2023 kontrate riparimi dhe mirmbajtje ashensori nr 289 dt 20.02.2023 lik fat nr 262/2023 dt 28.12.2023