Kryefaqja Transaksione Thesari

1,512,500 lekë

Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535)INFOTEAM SRL

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar28.06.2021
Regjistruar24.06.2021
Fatura16810131192021
InstitucioniShërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) 1013119
PërfituesiINFOTEAM SRL
DegaTirane
Kategoria Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,512,500
Vlera1,512,500 lekë
Përshkrimi i faturës1013119 Qend.Komb.e Urgjences Mjeksore -602-miremb sist te kordinimit sipas kont ne vazhdim nr 258 dt 23.11.2016. fat nr 15/2021 dt 22.06.2021.situacion dt 27.4.21

Të tjera me të njëjtin numër fature

numri i faturës përsëritet brenda një institucioni
EkzekutuarInstitucioniPërfituesiVlera
01.07.2021 Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A 192,500