| Ekzekutuar | 28.06.2021 |
|---|---|
| Regjistruar | 24.06.2021 |
| Fatura | 16810131192021 |
| Institucioni | Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) 1013119 |
| Përfituesi | INFOTEAM SRL |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,512,500 |
| Vlera | 1,512,500 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1013119 Qend.Komb.e Urgjences Mjeksore -602-miremb sist te kordinimit sipas kont ne vazhdim nr 258 dt 23.11.2016. fat nr 15/2021 dt 22.06.2021.situacion dt 27.4.21 |
| Ekzekutuar | Institucioni | Përfituesi | Vlera |
|---|---|---|---|
| 01.07.2021 | Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) | RAIFFEISEN BANK SH.A | 192,500 |