Kryefaqja Transaksione Thesari

1,512,500 lekë

Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535)INFOTEAM SRL

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar17.08.2021
Regjistruar16.08.2021
Fatura19710131192021
InstitucioniShërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) 1013119
PërfituesiINFOTEAM SRL
DegaTirane
Kategoria Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,512,500
Vlera1,512,500 lekë
Përshkrimi i faturës1013119 Qend.Komb.e Urgjences Mjeksore -mirmbajtje e sistemit kont vazhdim nr 258 dt 23.11.2016 , ft nr 2/2021 dt 23.07.2021