Kryefaqja Transaksione Thesari

1,512,500 lekë

Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535)INFOTEAM SRL

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar18.09.2020
Regjistruar16.09.2020
Fatura21610131192020
InstitucioniShërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) 1013119
PërfituesiINFOTEAM SRL
DegaTirane
Kategoria Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,512,500
Vlera1,512,500 lekë
Përshkrimi i faturës1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore - Mirembajtje sistemi, Kont ne vazhdim 258 dt 23.11.16 fat 3 dt 18.08.2020 s 90242703 pv. dt.18.08.2020