Kryefaqja Transaksione Thesari

1,512,500 lekë

Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535)INFOTEAM SRL

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar14.01.2021
Regjistruar30.12.2020
Fatura32210131192020
InstitucioniShërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) 1013119
PërfituesiINFOTEAM SRL
DegaTirane
Kategoria Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,512,500
Vlera1,512,500 lekë
Përshkrimi i faturës1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore - likujd mirembajtje sistem kordin fat nr 19 dt 28.12.2020 serial 90242719 pv dt 28.12.2020 kontr nr 258 dt 23.11.2016