| Ekzekutuar | 14.01.2021 |
|---|---|
| Regjistruar | 30.12.2020 |
| Fatura | 32210131192020 |
| Institucioni | Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) 1013119 |
| Përfituesi | INFOTEAM SRL |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,512,500 |
| Vlera | 1,512,500 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore - likujd mirembajtje sistem kordin fat nr 19 dt 28.12.2020 serial 90242719 pv dt 28.12.2020 kontr nr 258 dt 23.11.2016 |