Kryefaqja Transaksione Thesari

559,200 lekë

Drejtoria e Mbikqyrjes se Sherbimit te Proves (3535)NATASHA VASKA

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar12.11.2021
Regjistruar11.11.2021
Fatura95810141002021
InstitucioniDrejtoria e Mbikqyrjes se Sherbimit te Proves (3535) 1014100
PërfituesiNATASHA VASKA
DegaTirane
Kategoria Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 559,200
Vlera559,200 lekë
Përshkrimi i faturës1014100 Drejt Pergj Sherbimit te Proves blerje materiale pastrimi up nr 6 date 12.10.2021 kont 1142/5 date 01.11.2021 fat nr 38 date 01.11.2021 fh nr 14 date 01.11.2021