Kryefaqja Transaksione Thesari

39,420 lekë

ALUIZNI - Drejtoria Vlore (3737)ANDREA XHUMBA

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar06.03.2019
Regjistruar05.03.2019
Fatura2110141182019
InstitucioniALUIZNI - Drejtoria Vlore (3737) 1014118
PërfituesiANDREA XHUMBA
DegaVlore
Kategoria Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 39,420
Vlera39,420 lekë
Përshkrimi i faturës1014118 ALUIZNI MATERIALE ELEKTRIKE U.TITULLARI NR.1565, DT.18.02.2019, FAT.NR.47, DT.19.02.2019, SERIA 39637150