| Ekzekutuar | 15.04.2026 |
|---|---|
| Regjistruar | 09.04.2026 |
| Fatura | 25910170012026 |
| Institucioni | Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) 1017001 |
| Përfituesi | EUROSIG SHA |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 283,400 |
| Vlera | 283,400 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1017001,Min e Mbrojtjes,shpenzper ushtaraket qe sherbejne ne shtabet e natos ,sig shendetsor, up 1436 6.5.2025,kont 3430/1 01.07.2025,njfit 1463/3 17.06.2025,fo 12.06.2025,fat 575 ,191531/2025 8.10.2025 dit i detyrimeve 11089 |