Kryefaqja Transaksione Thesari

1,409,947 lekë

Nd-ja Tregut Lire (3535)IN PRINT

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar17.03.2026
Regjistruar27.02.2026
Fatura2721010492026
InstitucioniNd-ja Tregut Lire (3535) 2101049
PërfituesiIN PRINT
DegaTirane
Kategoria Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,409,947
Vlera1,409,947 lekë
Përshkrimi i faturës2101049 DPTTV 2026- Likujd Sherbim Miremb Paisje Printim, Fotoko, Dhjetor 2025, Kontr vazhd nr 116200/73 dt 09.10.2025, FT nr 5/2026 dt 12.01.2026, PV nr 1216 dt 20.01.2026