Kryefaqja Transaksione Thesari

119,040 lekë

Nd-ja Punetore Nr.1 (3535)LIRIM LUMAJ

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar11.12.2024
Regjistruar10.12.2024
Fatura34621011462024
InstitucioniNd-ja Punetore Nr.1 (3535) 2101146
PërfituesiLIRIM LUMAJ
DegaTirane
Kategoria Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 119,040
Vlera119,040 lekë
Përshkrimi i faturës2101146-DPPGJ 2024-mat pastrimi pv proc nen 100000 leke 2457/2 dt 25.11.2024 dt 70 dt 25.11.2024 fh 21 dt 25.11.2024 pv 25.11.2024