| Ekzekutuar | 12.10.2023 |
|---|---|
| Regjistruar | 10.10.2023 |
| Fatura | 44421011562023 |
| Institucioni | Ndermarrja punetoreve nr. 3 (3535) 2101156 |
| Përfituesi | INPLY |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 448,800 |
| Vlera | 448,800 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101156-DPOP 2023-602-blerje materiale elekrike up 446/1 dt 17.3.2023 njoft fit 446/5 dt 27.4.2023 kontrate 2518/2 dt 3.7.2023 ft 28 dt 29.8.23 fh 4 dt 30.8.23 |
| Ekzekutuar | Institucioni | Përfituesi | Vlera |
|---|---|---|---|
| 11.10.2023 | Ndermarrja punetoreve nr. 3 (3535) | O L S I | 317 |