| Ekzekutuar | 23.01.2019 |
|---|---|
| Regjistruar | 18.01.2019 |
| Fatura | 152210100012018 |
| Institucioni | Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 |
| Përfituesi | MANIELA SOTA |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 27,220 |
| Vlera | 27,220 lekë |
| Përshkrimi i faturës | Min.Fin.Sherbim perkthimi Fat. Nr.43, date 19.12.18, seri 62625093, p.verb. dt.19.12.18, llo.material, urdher nr. 736, dt. 12.01.18 kontrate nr. 736/1, dt. 12.01.18, urdh.736/2 dt. 12.01.18, memo dt. 24.12.18 |
| Ekzekutuar | Institucioni | Përfituesi | Vlera |
|---|---|---|---|
| 23.01.2019 | Aparati Ministrise se Financave (3535) | DIXHI PRINT - AL | 480,000 |