| Ekzekutuar | 06.09.2019 |
|---|---|
| Regjistruar | 04.09.2019 |
| Fatura | 88921070012019 |
| Institucioni | Bashkia Durres (0707) 2107001 |
| Përfituesi | DURANA |
| Dega | Durres |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 833,331 |
| Vlera | 833,331 lekë |
| Përshkrimi i faturës | SHPENZIME PER PANAIRIN E LIBRIT ,AKT MARRVESHJE NR 12120 DT 16.7.19 , LIK FAT 6 DT 14.8.19 /BASHKIA DURRES / 2107001 / DEGA E THESARIT DURRES 0707 |
| Ekzekutuar | Institucioni | Përfituesi | Vlera |
|---|---|---|---|
| 06.09.2019 | Bashkia Durres (0707) | POSTA SHQIPTARE SH.A | 83,800 |