Kryefaqja Transaksione Thesari

468,000 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707)AFA GRUP

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar17.07.2018
Regjistruar13.07.2018
Fatura13321070132018
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiAFA GRUP
DegaDurres
Kategoria Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti 468,000
Vlera468,000 lekë
Përshkrimi i faturës2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 MJETE ME QERA PROC VERB DT 07.05.2018 FATURA 09 DT 09.07.2018