Kryefaqja Transaksione Thesari

486,000 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707)AFA GRUP

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar12.11.2018
Regjistruar09.11.2018
Fatura23821070132018
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiAFA GRUP
DegaDurres
Kategoria Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti 486,000
Vlera486,000 lekë
Përshkrimi i faturës2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 MJETE ME QERA URDH PROK 204 DT 09.08.2018 FATURA 48 DT 01.11.2018