Kryefaqja Transaksione Thesari

1,104,048 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707)AFA GRUP

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar03.03.2023
Regjistruar23.02.2023
Fatura2721070132023
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiAFA GRUP
DegaDurres
Kategoria Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 1,104,048
Vlera1,104,048 lekë
Përshkrimi i faturësSHERBIME PASTRIMI KONT 571 DT 1.9.2022 LIK FAT 5/2023 DT 16.1.2023 / N SH K DURRES / 2107013 / TDO 0707