Kryefaqja Transaksione Thesari

1,139,083 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707)AFA GRUP

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar13.03.2024
Regjistruar12.03.2024
Fatura4521070132024
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiAFA GRUP
DegaDurres
Kategoria Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 1,139,083
Vlera1,139,083 lekë
Përshkrimi i faturës2107013 / ND. SHERBIMEVE KOMUNALE DURRES / SHERB PASTRIMI KONT 706 DT 1.9.2023 LIK FAT 29