Kryefaqja Transaksione Thesari

1,137,329 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707)AFA GRUP

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar07.04.2023
Regjistruar23.03.2023
Fatura5321070132023
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiAFA GRUP
DegaDurres
Kategoria Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 1,137,329
Vlera1,137,329 lekë
Përshkrimi i faturësSHERBIM PASTRIMI KONT 571 DT 1.9.2022 / N SH K DURRES / 2107013 / TDO 0707