Kryefaqja Transaksione Thesari

1,094,134 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707)AFA GRUP

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar10.05.2023
Regjistruar09.05.2023
Fatura9521070132023
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiAFA GRUP
DegaDurres
Kategoria Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 1,094,134
Vlera1,094,134 lekë
Përshkrimi i faturësSHERBIM PASTRIMI KONT 571 DT 1.9.2022 LIK FAT 21 DT 13.04.2023 / N SH K DURRES / 2107013 / TDO 0707